Betaalcheques (venster) 
Gebruik dit venster om de details op te geven die u nodig hebt om te betalen. In sommige worden al standaardwaarden weergegeven. Gebruik de onderstaande gegevens als ondersteuning bij het opgeven van de veldwaarden.
Kies om het venster te openen.
|
Standaardfactuuradres gedefinieerd voor de geselecteerde zakenpartner. Geef indien nodig een ander adres op. Als er een grootboekrekening is geselecteerd, voert u het postadres in dat u wilt afdrukken op de cheque. |
Volgnummers voor betaalcheques, beginnend met 1. |
|
|
|
|
|
Totaalbedrag dat moet worden gecrediteerd inclusief BTW. |
Totaal van de bedragen die in de tabel worden weergegeven. |
Totaalbedrag BTW dat in de cheque moet worden opgenomen. |
Totaalbedrag van de cheques inclusief eventuele belastingen. |
|
Geef de naam van de bevoegde ondertekenaar op. |
Totaalbedrag van de cheque. |
Tekst van het veld Ten gunste van die op de cheque wordt afgedrukt. U kunt deze tekst desgewenst wijzigen. |
Totaalbedrag in woorden; dit bedrag wordt in deze opmaak afgedrukt op de cheque. |
|
Geef aan of de cheque geëndosseerd moet worden of niet. |
|
Markeer het aankruisvakje als u handmatig het chequenummer wilt opgeven. Dit is nuttig als de cheque niet wordt afgedrukt via SAP Business One, maar handmatig geschreven. |
Als u cheques afdrukt vanuit SAP Business One, is dit veld niet beschikbaar en is het chequenummer nul totdat de cheque wordt afgedrukt. Dan wordt het chequenummer automatisch geactualiseerd. Als u cheques handmatig uitgeeft, selecteert u het aankruisvakje Handmatig en geeft u hier het chequenummer op. |
De cheques worden op blanco papier afgedrukt. |
Omdat afdrukmarges kunnen variëren per printermerk, kunt u de afstand hier instellen. Druk een cheque af om de instelling te controleren. U kunt de afstand aanpassen door op de driehoekjes te klikken. De instelling wordt rechts van het pictogram weergegeven. |
Geef in elke regel de grootboekrekening op die moet worden gecrediteerd wanneer de bij de cheque horende transactie wordt gecreëerd.
U kunt meer dan een grootboekrekening crediteren met elke cheque. Einde van SAP Note |
Geef de relevante belastinggroep op voor elke regel in de cheque. |
Geef de rekening op die moet worden gecrediteerd als de bij de cheque horende transactie wordt gecreëerd. |
Geef het percentage bronbelasting op dat moet worden ingehouden. Het belastingbedrag wordt automatisch berekend overeenkomstig het chequebedrag. Als u de cheque creëert voor een leverancier waarvoor een standaardpercentage is gedefinieerd, wordt het standaardpercentage weergegeven. |
Geef de primaire formulierpost op die aan de cashtransactie is toegewezen in het venster Gecombineerde cashflowtoewijzing. U moet de cashflowposten eerst definiëren in het venster Cashflowposten - Definitie.
U kunt de cashflowpost wijzigen:
Einde van SAP Note |