Bedrijfsdetails: tabblad Boekhoudgegevens 
In de volgende tabel worden de velden beschreven die voorkomen op het tabblad Boekhoudgegevens van het venster Bedrijfsdetails.
Selecteer om het venster te openen.
Voer hier de naam in van de belastingdienst waaraan uw bedrijf de omzetbelasting opgeeft. |
Voer hier het BTW-nummer in. Geef zo nodig een tweede of derde nummer op. |
Voer een extra ID voor het bedrijf in. Dit is bijvoorbeeld een nummer dat door de belastingdienst aan het bedrijf is toegewezen, omdat het bedrijf deel uitmaakt van een groep bedrijven. |
Voer het belastingpercentage in dat moet worden ingehouden op bedragen die aan het bedrijf worden uitbetaald. |
Voer hier het vrijstellingsnummer in als het bedrijf hierover beschikt. |
Voer hier uw belastingnummer in voor de vennootschapsbelasting. Dit nummer wordt gebruikt voor het rapporteren van gegevens met betrekking tot de bedrijfsfunctie, bijvoorbeeld voor het melden van informatie over de locatie, aantal werknemers en branche van de verschillende filialen aan milieu-instanties. |
Voer hier de naam in van de belastinginspecteur die aan het bedrijf is gekoppeld. |
Hiermee wordt een aantal feestdagen voor het bedrijf geselecteerd zoals gedefinieerd in het venster Feestdagen. Selecteer Nieuwe definiëren als u nieuwe datums wilt definiëren. |
|
Voer een bedrag in waarboven documenten in het rapport Jaaromzetlijst moeten worden opgenomen. |
Selecteer deze optie om de use tax-berekeningen in te schakelen. |
Definieer de standaard-BTW-code die u wilt gebruiken voor het bedrijf.
|
Selecteer deze optie als u de BTW wilt berekenen bij ontvangst van de betaling en niet wanneer de uitgaande factuur wordt gecreëerd. |
Selecteer deze optie als u de BTW wilt berekenen bij het verrichten van de betaling en niet wanneer de ontvangen factuur wordt gecreëerd. |
Selecteer deze optie om aan te geven dat het bedrijf IEPS-plichtig is. |
Hiermee wordt de stringlengte van de betalingsreferentie aangegeven die wordt gebruikt in betalingsdocumenten. |
Hiermee wordt het klantidentificatienummer aangegeven dat door de PBS wordt gebruikt. |
Hiermee wordt het klantgroepnummer aangegeven dat door de PBS wordt gebruikt. |
Selecteer deze optie als u de BTW wilt berekenen bij het verrichten van de betaling en niet wanneer de factuur wordt gecreëerd. |
Hiermee worden omzetbelastingmeldingen voor de belastingdienst gegenereerd en opgeslagen. Als u dit aankruisvakje markeert, wordt de vervolgkeuzelijst Periodetype voor verslaggenerering geopend. |
Beschikbaar wanneer u het aankruisvakje Uitgebreide BTW-rapporten hebt gemarkeerd. Geef het periodetype voor het genereren van verslagen op. |
Definieer het percentage vennootschapsbelasting dat vooraf moet worden ingehouden. |
Selecteer deze optie om aan te geven dat het bedrijf BTW-plichtig is. |
Het veld is alleen zichtbaar nadat u het aankruisvakje Belastingplichtig hebt gedeselecteerd. Einde van SAP Note Selecteer een van de volgende opties:
Als het aankruisvakje Belastingplichtig is geselecteerd, beschouwt SAP Business One uw status als Geregistreerd bedrijf. Wanneer u het verslag PCN874 creëert, wordt in het veld Verslagtype in het elektronische bestand automatisch de optie 1 weergegeven, wat de status van geregistreerd bedrijf aangeeft. Einde van SAP Note |
Voer het BTW-percentage in dat moet worden ingehouden en afgedragen door het bedrijf. |
Het veld is beschikbaar nadat u het aankruisvakje Uitgebreide belastingverslagen hebt gemarkeerd. Einde van SAP Note Geef op waar het hoofdkantoor van uw bedrijf is gevestigd: Continent, Madeira of Azoren. |
Voer het minimumbedrag voor het bijlagerapport in. Leveranciers met een omzet boven het gedefinieerde bedrag worden opgenomen in het bijlagerapport. |
Voer het percentage van de totale verwerving in. Leveranciers die een omzet hebben die lager is dan het bedrag dat is gedefinieerd in Bijlage minimumbasis en die het gedefinieerde percentage niet hebben bereikt, worden niet weergegeven in het rapport. |
Voer het minimumbedrag per document in voor het Verslag rechtvaardigingsopmerking. Documenten met een bedrag dat lager is dan de minimumbasis die is gedefinieerd, worden niet opgenomen in het verslag. |
Voer het minimumbedrag voor de Appendix O en P in. |
Voer hier het percentage in van de bronbelasting die op uw bedrijf van toepassing is. Dit veld dient alleen voor informatiedoeleinden. |
Selecteer Nieuwe definiëren als u nieuwe datums wilt definiëren. Selecteer de belastingmethode voor het debiteurenboek. Dit is een initialisatie-instelling die niet meer kan worden gewijzigd als er eenmaal een boekhoudingsdocument is geboekt. U kunt de methode Bij levering (standaard) of Bij betaling kiezen. Afhankelijk van de geselecteerde methode worden de betreffende uitgaande BTW-facturen en betalingen voor de bijbehorende basisdocumenten vastgelegd in het debiteurenboek. Zie voor meer informatie over belastingmethoden Verslagen debiteuren- en crediteurenboek: aanmaakprocedure:RU. |
Voer het identificatienummer van de belastingbetaler in. |
Voer de code voor de registratiereden in. |
Voer de Russische classificatiecode voor organisaties in. |
Voer het bedrag in waarboven documenten in het 347 verslag moeten worden opgenomen. |
Voer de referentie financiële administratie in. |
Voer de referentie voor de unieke belastingbetaler in. |
Voer hier de referentie van de werknemer in. |