Venster Bronbelastingcodes - instellingen 
In dit venster kunt u bronbelastingcodes voor uw bedrijf definiëren.
Als u het venster wilt openen, selecteert u .
Geef een code voor de bronbelasting op. |
Markeer het aankruisvakje om aan te geven dat de bronbelasting inactief is. Wanneer de bronbelasting is ingesteld als inactief, kunt u deze niet meer selecteren in een nieuw document of een conceptdocument. Standaard is het aankruisvakje gedeactiveerd. |
Voer hier een omschrijving voor de bronbelastingcode in. |
Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:
|
Voer de datum in waarop de BTW-tariefgroep (%) van kracht wordt. |
Voer het belastingpercentage in dat moet worden berekend vanaf de datum die is gedefinieerd in het veld Geldig van. |
Selecteer in de vervolgkeuzelijst het bedrag op basis waarvan de bronbelasting wordt berekend: Bruto (inclusief BTW) of Netto. |
Geef het percentage van het basisbedrag op waarover bronbelasting moet worden afgedragen. De standaardwaarde is 100%. |
Geef hier de officiële code op die in het bronbelastingrapport moet worden vermeld. |
Selecteer de grootboekrekeningcode die moet worden vastgelegd in journaalboekingen met betrekking tot deze bronbelastingcodes. |
Klik op deze knop om het venster BTW-code - <XXX> te openen. In dit venster kunt u de Ingangsdatum en het BTW-percentage voor de geselecteerde bronbelastingcode definiëren. |
Geef het minimale belastbare bedrag op dat voor de bronbelasting van kracht wordt. |
Selecteer de gewenste afrondingssoort in de vervolgkeuzelijst:
Hieronder ziet u hoe de berekening voor de betaling van bovengenoemde factuur wordt uitgevoerd op basis van commerciële afronding. Het factuurtotaal is 11,9. Bronbelasting = 11,9*18% = 2,142. Dit bedrag wordt afgerond naar 2. Er wordt een waarde van 2 geboekt voor bronbelasting, terwijl de bankrekening wordt gecrediteerd met 9,9. Einde van voorbeeld |
Geef de juiste soort bronbelasting op. |
Geef op waarover de belasting wordt geïnd. |
Beschouwt de bronbelasting als een progressieve belasting. |
Selecteer een sectiecode in de vervolgkeuzelijst. |
Geef een waarde op van de leveringsdrempel voor TDS. |
Geef de waarde van toeslag voor TDS op. |
Selecteer het aankruisvakje indien de vervroegde afschrijving van toepassing is. |
Selecteer een code van een belastingplichtige in de vervolgkeuzelijst. |
in dit veld kunt u een rekening voor ontvangen TDS toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
In dit veld kunt u een rekening voor toeslag van crediteuren toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
In dit veld kunt u een rekening voor Ontvangen Cess toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
In dit veld kunt u een rekening voor Ontvangen HSC toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
in dit veld kunt u een rekening voor Uitgaande TDS toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
in dit veld kunt u een rekening voor Uitgaande toeslag toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
In dit veld kunt u een rekening voor Cess debiteuren toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
In dit veld kunt u een rekening voor Uitgaande HSC toewijzen. Druk hiervoor in het veld op TAB en selecteer een rekening in het venster Lijst van grootboekrekeningen. |
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een locatie waarvoor de categoriecode is gecreëerd. |
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een soort aangifte voor de belastingcategorie. |
Selecteer een van de volgende opties:
|
Selecteer een van de volgende opties:
|