Verkoopdocumenten creëren 
Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One de optie Verkoop – debiteuren en selecteer een van de documenten.
Het desbetreffende document wordt weergegeven.
Voer de klantcode en -naam en alle andere relevante algemene gegevens in.
Open het tabblad Inhoud, selecteer Service of Artikel en vul, indien van toepassing, de overige velden in.
Open het tabblad Logistiek, selecteer de gewenste opties en voer de vereiste gegevens in.
Open het tabblad Boekhouding en vul de vereiste gegevens in.
Selecteer Toevoegen en bevestig de systeemmelding om een nieuw verkoopdocument te creëren.
Opmerking
Als u een uitgaande factuur met een nulwaarde, een uitgaande creditnota of een uitgaande reservefactuur creëert, wordt een melding weergegeven waarin u ervoor kunt kiezen om een document met een totaalbedrag van nul te creëren. Klik op OK om door te gaan en een dergelijk document te creëren.