Uitgaande vooruitbetalingsdocumenten: tabblad Financiële administratie 
Het tabblad Financiële administratie bevat informatie over de financiële aspecten van uitgaande vooruitbetalingsdocumenten.
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
Geeft standaard Uitgaande vooruitbetaling – XXX weer, waarbij XXX de klantcode is. U kunt de inhoud van dit veld desgewenst wijzigen. |
Voor Uitgaande vooruitbetalingsfacturen: Hier kunt u de meeboekrekening voor de uitgaande vooruitbetalingsfactuur opgeven. Standaard is dit de waarde voor Debiteuren in de stamgegevens van de zakenpartner.
Dit veld is niet beschikbaar voor Brazilië, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen, de VS en Canada. Einde van SAP Note Het volgende geldt voor Tsjechië, Slowakije en Hongarije voor Uitgaande vooruitbetalingsaanvragen: hier kunt u de meeboekrekening voor de uitgaande vooruitbetalingsaanvraag opgeven. Standaard is dit de waarde voor Vorderingen vooruitbetalingen in de stamgegevens van de zakenpartner. |
Als u wilt aangeven dat het document is geblokkeerd en van betaling moet worden uitgesloten, markeert u dit aankruisvakje en selecteert u de juiste reden voor de betalingsblokkering. |
Berekent de korting in de betalingsrun, zelfs als de vervaldatum al is verstreken. |
Geeft standaard de betalingscondities weer voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig andere betalingscondities op. |
Geef de betalingswijze op voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. |
Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd. |
Hier kunt u het aantal termijnen opgeven dat voor dit document is toegestaan. Klik op |
Voer de vervaldatum voor een termijn in. De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities. U kunt de betalingsperiode opgeven voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode. |
Projectnaam die aan de klant is gekoppeld in de stamgegevens van de zakenpartner. Geef desgewenst een andere projectnaam op. |
Het teken dat aan de klant is toegewezen op het tabblad Algemeen in het venster Stamgegevens zakenpartner. Het teken wordt in verschillende rapporten als selectiecriterium gebruikt. Selecteer desgewenst een ander teken. |
Het BTW-nummer van de klant, als dit is gedefinieerd in het veld BTW-nummer in: . |
Hier kunt u het ordernummer van een keten opgeven wanneer u gebruikmaakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar het hoofdkantoor van een winkelketen stuurt. |
Selecteer deze optie als u uitgaande facturen wilt koppelen aan het systeem voor latente belasting. Of deze optie is geselecteerd, is afhankelijk van de relevante definitie in de stamgegevens van de zakenpartner. |
Nummer van de verklaring vrijstelling van de zakenpartner. |
Geeft het interval van datums weer waarin de zakenpartner vrijgesteld is van het betalen van belasting. |
Geeft de datum weer van een aanstaande BTW-verplichting. Deze waarde is een van de belangrijkste selectiecriteria voor de BTW-melding. De inhoud van dit veld kan worden aangepast nadat het document is gecreëerd. |
Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort. Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren). |