Ontvangen vooruitbetalingsdocument: tabblad Boekhouding 
Dit tabblad bevat informatie over de financiële aspecten van het ontvangen vooruitbetalingsdocument.
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
Geeft standaard Vooruitbetaling verkoop - XXX weer, waarbij XXX de leverancierscode is. U kunt deze inhoud indien nodig wijzigen. |
For A/P down payment invoices: Hier kunt u de meeboekrekening voor de ontvangen vooruitbetalingsfactuur opgeven. Standaard is dit de waarde voor Crediteuren in de stamgegevens van de zakenpartner.
Dit veld is niet beschikbaar voor Brazilië, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen, de VS en Canada. Einde van SAP Note Het volgende geldt voor Tsjechië, Slowakije en Hongarije voor Ontvangen vooruitbetalingsaanvragen: hier kunt u de meeboekrekening voor de ontvangen vooruitbetalingsaanvraag opgeven. Standaard is dit de waarde voor Verplichtingen vooruitbetalingen in de stamgegevens van de zakenpartner. |
Als u wilt aangeven dat het document is geblokkeerd en van betaling moet worden uitgesloten, schakelt u dit selectievakje in en selecteert u de juiste reden voor de betalingsblokkering. |
Berekent de korting in de betalingsrun, zelfs als de vervaldatum al is verstreken. |
De betalingscondities zijn goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner. |
Geef de betalingswijze op die is goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner. |
Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd. |
Hier kunt u het aantal termijnen opgeven dat voor dit document is toegestaan. |
Voer de vervaldatum voor een termijn in. |
Geef een projectnaam op die is gekoppeld aan de leverancier in de stamgegevens ZP |
Teken gekoppeld aan leverancier in stamgegevens zakenpartner. |
Het BTW-nummer van een bedrijf, zoals gedefinieerd in de bedrijfsdetails in . |
Geef het ordernummer van een keten op. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar het hoofdkantoor van een winkelketen stuurt. Deze velden zijn alleen relevant in sommige gelokaliseerde versies. |
Geef een 1099-formulier op. |
Geef een 1099-box op. |
Koppelt de ontvangen vooruitbetalingsfactuur aan het systeem voor uitgestelde BTW. Of dit aankruisvakje is ingeschakeld, hangt af van de definities in de stamgegevens zakenpartner. |
De datum van een aanstaande BTW-verplichting. Deze veldwaarde is een van de belangrijkste selectiecriteria voor de BTW-melding. De inhoud van dit veld kan worden aangepast nadat het document is gecreëerd. |
Het nummer van de bijbehorende BTW-factuur nadat het BTW-factuurrapport is afgedrukt. |
Uitgavedatum van de bijbehorende BTW-factuur nadat het BTW-factuurrapport is afgedrukt. |
Geeft aan dat het document werd opgenomen in een samenvatting BTW-melding. |
Geef het ordernummer van de keten op wanneer u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar het hoofdkantoor van een winkelketen stuurt. |
Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort. Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren). |