Uitgaande betalingen: Leverancier & Klant 
De volgende velden worden in het algemene gebied van het venster Uitgaande betalingen weergegeven.
Open het venster via en selecteer dan Leverancier of Klant.
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
Naam van zakenpartner. Druk op Ctrl + Tab om naar het volgende veld te gaan. |
Standaardfactuuradres gedefinieerd voor de zakenpartner. U kunt dit desgewenst wijzigen. Als u de optie Bank selecteert, worden de bankgegevens die voor de zakenpartner zijn gedefinieerd weergegeven. |
De standaardcontactpersoon voor deze zakenpartner. U kunt dit desgewenst wijzigen. |
Als u de uitgaande betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op. |
Geef in de tabel alleen facturen weer met betalingsadres/bankgegevens die identiek zijn aan het adres/de bank die zijn geselecteerd in het veld Betaling aan. Alleen beschikbaar als de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier. |
Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de uitgaande betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op. |
Standaard is dit de huidige datum. U kunt dit desgewenst wijzigen. |
Standaard is dit de huidige datum; dit is de vervaldatum van de zakenpartnerregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.
Als u de gegevens van de betaalwijze invoert in het venster Betaalwijze en teruggaat naar het venster Uitgaande betaling, wordt dit veld geactualiseerd met het gewogen gemiddelde van de vervaldatums die voor de betaalwijze zijn gedefinieerd. Einde van SAP Note U kunt de datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt. |
Geef indien nodig een andere referentie op voor dit document. |
Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de uitgaande betaling hebt toegevoegd. |
Alleen relevant voor leveranciers. Geeft aan dat de uitgaande betaling wordt gecreëerd als vooruitbetaling. |
Voer hier eventuele opmerkingen aangaande deze uitgaande betaling in. |
Voer de gegevens in die moeten worden weergegeven in het veld Opmerkingen van de journaalboeking. Standaard wordt de tekst: Uitgaand - <code zakenpartner> weergegeven.
Als de uitgaande betaling is gegenereerd door de paymentwizard, is de standaardweergave Uitgaande betalingen- <code zakenpartner> — <naam betalingsrun>. De betalingsrunnaam wordt gekopieerd van het venster Paymentwizard, Algemene parameters. Einde van SAP Note |
Geef de meeboekrekening voor de uitgaande betaling op. De meeboekrekening is alleen van invloed op het bedrag dat niet is gebaseerd oip de factuur in de journaalboeking van de betaling. De standaardrekening hangt af van uw documentkeuze.
|
Hiermee wordt aangegeven of de uitgaande betalingen al dan niet zijn gecreëerd door de payment wizard. Geldt alleen voor leveranciers. Kan niet worden bewerkt. |
Creëert een uitgaande betaling die niet is gebaseerd op een transactie of document die in de tabel wordt weergegeven. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het veld Meeboekrekening weergegeven. Hier kunt u de meeboekrekening voor de uitgaande betaling opgeven.
Wanneer een a-contobetalingsaanvraag is opgenomen in een betalingsopdrachtrun, kunt u de aanvraag niet annuleren of sluiten. Einde van SAP Note |
Totaalbedrag dat via dit document betaald moet worden, in vreemde en eigen valuta. |
Als de betaling niet plaatsvindt tegen specifieke documenten of transacties, sluit deze optie documenten of transacties op basis van de volgorde van weergave in de tabel. Alleen beschikbaar wanneer de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier.
Dit veld is niet beschikbaar voor Brazilië. Einde van SAP Note |
Als de uitgaande betaling niet plaatsvindt tegen een specifiek document of een specifieke transactie, kunt u hier de relevante bronbelastingcode opgeven. Alleen beschikbaar als Bronbelasting is geselecteerd in en als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
|
Betalingsbedrag dat wordt beschouwd als het basisbedrag voor de berekening van het bronbelastingbedrag. |
Als de uitgaande betaling niet plaatsvindt tegen een specifiek document of een specifieke transactie, kunt u hier de relevante BTW-code opgeven. Alleen beschikbaar als de optie A-contobetaling is geselecteerd in het venster Uitgaande betalingen. |
BTW-bedrag overeenkomstig de BTW-code die is opgegeven in het veld BTW-code. |
Bronbelastingbedrag voor de uitgaande betaling. |
Geef een referentienummer voor de factuur op. |
Kies een reeks in de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd.
Dit veld wordt alleen weergegeven voor documenten waaraan een reeks is toegewezen. Einde van SAP Note |
Selecteer een filiaal waarvan u een klant/leverancier wilt selecteren.
Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld. Einde van SAP Note |
Het samengetelde bedrag voor de leverancier in de boekmaand. Alleen betalingen op normale facturen worden in een cumulatief bedrag meegerekend. Overige transacties, zoals een journaalboeking, vooruitbetalingsfactuur of creditnota worden niet meegerekend. |
Geeft het geblokkeerde bronbelastingbedrag met betrekking tot de samengetelde betaling weer. |
Kies de CIG- en CUP-codes in de lijst voor de betaling. |