Uitgaande verbruiksbelastingfactuur: India 
Gebruik dit venster om een verbruiksbelastingfactuur te creëren op basis van een levering, retour of voorraadtransport.
Als u het venster wilt openen, selecteert u .
Opmerking
Er wordt automatisch een uitgaande verbruiksbelastingfactuur gegenereerd wanneer u de volgende documenten creëert:
Ontvangen creditnota die op ontvangen facturen is gebaseerd en die artikelen bevat met CENVAT-belastingen
Stornodocument waarvan het basisdocument naar een inkomende verbruiksbelastingfactuur werd gekopieerd.
Opmerking
SAP Business One bevat een query voor het weergeven van uitgaande verbruiksbelastingfacturen die relevant zijn voor voorraadtransporten en die niet naar een inkomende verbruiksbelastingfactuur zijn gekopieerd.
De eerste vier velden bevatten informatie die is gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.
Geef aan of de uitgaande verbruiksbelastingfactuur relevant is voor de zakenpartner of voor het magazijn (standaard Zakenpartner ). |
Naam van de standaardcontactpersoon; wijzigbaar veld. |
Specificeer het referentienummer van de verbruiksbelasting. |
In het linkerveld wordt de naam van de geselecteerde nummeringsserie weergegeven en in het rechterveld ziet u het nummer van het document. |
Status van de huidige verbruiksbelastingfactuur. |
Wordt gebruikt om de tijdsperiode vast te stellen waarin het document in rapporten moet worden opgenomen. Dit veld kan niet worden bewerkt en de waarde ervan is gelijk aan de boekingsdatum van het basisdocument, bijvoorbeeld een levering. |
Specificeer de datum van de verbruiksbelastingfactuur.
Als u dit document wilt toevoegen, voert u het Ref.nr. verbruiksbelasting in Einde van SAP Note |
Specificeer de afgiftetijd van de verbruiksbelastingfactuur.
Als u dit document wilt toevoegen, voert u het Ref.nr. verbruiksbelasting in Einde van SAP Note |
Selecteer de valuta voor weergave van de bedragen in het document. Wanneer:
Door de selectie wordt de oorspronkelijke valuta van het document niet gewijzigd. Einde van SAP Note |
Medewerker die verantwoordeljk is voor het document. |
Aanvullende documentinformatie; wijzigbaar na toevoeging van het document. |
Totaalbedrag van het document vóór berekening van de korting. Als de korting is gedefinieerd op de artikel- of serviceregel, wordt bij de berekening van het hier weergegeven totaal al rekening gehouden met die korting. |
In het linkerveld wordt het kortingspercentage weergegeven en in het rechterveld ziet u het kortingsbedrag. Deze waarden zijn wijzigbaar. |
Dit veld verschijnt alleen als de afrondingsmethode is gedefinieerd op valuta in de instellingen van het document. Hier wordt het verschil weergegeven tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag nadat het totale documentbedrag is afgerond. Hiervoor wordt de afrondingsmethode gebruikt die is gedefinieerd op valuta. |
Het belastingbedrag voor het document berekend volgens de ingestelde belastingdefinities. |
Totaalbedrag van het document inclusief belasting en kortingen. |
Een basisdocument specificeren.
U kunt een voorraadtransportdocument niet annuleren als het is gekopieerd naar een factuur uitgaande verbruiksbelasting. Wanneer u het voorraadtransportdocument hebt gekopieerd in de factuur uitgaande verbruiksbelasting, is de verdere verwerking dezelfde als voor de bestaande functionaliteit met de volgende uitzonderingen:
Einde van SAP Note |
Selecteer:
De tabelweergave op dit tabblad is voor elke optie verschillend. Als u artikelen en services wilt opnemen in hetzelfde verkoopdocument:
|
Standaardwaarde = Geen samenvatting
|
Hier wordt het nummer van het geselecteerde artikel weergegeven zoals gedefinieerd in de artikelstamgegevens. |
Hier wordt standaard de tekst weergegeven van de stamgegevens van het artikel.
Wijzigingen zijn niet van invloed op de stamgegevens van het artikel. |
Hier wordt de hoeveelheid weergegeven in Verkoophoeveelheidseenheid voor het artikel zoals gedefinieerd in de artikelstamgegevens. Als de verkoophoeveelheidseenheid uit meerdere eenheden bestaat, is het werkelijke aantal van het artikel het aantal dat in dit veld wordt weergegeven, vermenigvuldigd met het Aantal artikelen per verkoopeenheid. |
Artikelprijs. Een blauwe prijs geeft een speciale prijs aan die is gedefinieerd voor dit artikel voor deze klant. |
Hier wordt standaard de belastingcode weergegeven die aan het artikel is gekoppeld (zie ). Selecteer desgewenst een andere belastingcode. |
Hier wordt het totaalbedrag van de regel in eigen valuta weergegeven, berekend volgens deze formule: Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (indien gedefinieerd). |
Hier wordt aangegeven of bronbelasting van toepassing is in dit document. Selecteer handmatig een waarde in de vervolgkeuzelijst. |
Totaalbedrag in de eigen valuta. |
Geeft Ja of Nee weer, afhankelijk van het feit of het artikel in de artikelstamgegevens is gedefinieerd als voorraadartikel. |
Druk voor bepaalde dimensies op Tab om het venster Lijst met verdeelregels te openen, waar:
Als u het veld Verdeelregel wilt verzorgen, moet u eerst Artikelnummer onder de documentsoort Artikel of Grootboekrekening onder de documentsoort Service verzorgen. Als u een handmatige distributieregel wilt definiëren, moet u eerst het Totaal (EV)-bedrag invoeren voor beide documenttypes. De handmatige verdeelregel krijgt de codevorm van M+7 cijfers. Einde van SAP Note Wanneer u een bepaalde verdeelregel hebt geselecteerd, wordt een gele pijl toegevoegd vóór de code, waarmee u het verdeelregelvenster kunt openen voor controle of wijzigingen. De distributieregel die hier is opgegeven heeft een geldigheidsdatum die overeenkomt met de boekingsdatum van het verkoopdocument. U kunt de verdeelregel wijzigen voor een specifieke regel in de transactie. |
Specificeer het RG23A deel I nummer en het RG23C deel I nummer |
Hier wordt het adres weergegeven waarop de klant de levering ontvangt zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. |
Hier wordt het factuuradres weergegeven van de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. |
Geef de vereiste soort verzendwijze op. |
Hier wordt standaard Uitgaande verbruiksbelastingfactuur – XXX weergegeven, waarbij XXX de ZP-code is. U kunt de inhoud van dit veld desgewenst wijzigen. |
Hier wordt standaard de projectnaam weergegeven die gekoppeld is aan de zakenpartner in de stamgegevens zakenpartner. Geef desgewenst een andere projectnaam op. |
Hier wordt standaard het teken weergegeven dat aan de zakenpartner is gekoppeld (). Het teken wordt in verschillende rapporten als selectiecriterium gebruikt. Selecteer indien nodig een ander teken door te klikken op . |
Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van de keten stuurt. |
Klik op |
Hier wordt het soort transactie weergegeven. |
Hier wordt het formuliernummer weergegeven. |
Hier worden afgiften voor export gescheiden van andere afgiften. |
Geef aan of deze factuur met of zonder heffingsbetaling is. Het systeem boekt de CENVAT-belastingen bij het maken van de verbruiksbelastingfactuur. Er is geen boeking voor Zonder heffingsbetaling. Zelfs als de verwijdering zonder heffingsbetaling is dient u de vereiste verbruiksbelastingfactuur te maken. Als u de factuur uitgaande verbruiksbelasting zonder heffingsbetaling wilt maken, selecteert u het tabblad Belasting en vervolgens Heffingsstatus als Zonder heffingsbetaling Als de factuur uitgaande verbruiksbelasting voor een bepaald voorraadtransport is gedefinieerd als zonder heffingsbetaling wordt de betreffende factuur inkomende verbruiksbelasting verwerkt als zonder heffingsbetaling en kopieert gegevens van de factuur uitgaande verbruiksbelasting. |
Selecteer dit om de uitgaande factuur accijnzen vrij te stellen van belastingen van het type CENBTW. Het aankruisvakje is standaard geselecteerd.
Dit aankruisvakje wordt alleen weergegeven voor uitgaande facturen accijnzen waarbij de locatie is gemarkeerd als SSI-vrijstelling. Zodra het document is toegevoegd, kunt u de status van het aankruisvakje niet meer wijzigen. Einde van SAP Note |
Hier wordt automatisch een inkomende verbruiksbelastingfactuur gecreëerd wanneer u een uitgaande verbruiksbelastingfactuur creëert. |
Geef een referentienummer op voor het creëren van een inkomende verbruiksbelastingfactuur. Dit is een verplicht veld dat verschijnt wanneer u Inkomende verbruiksbel.factuur automatisch creëren selecteert. |
Geef de referentiedatum op voor het creëren van een inkomende verbruiksbelastingfactuur. Dit veld verschijnt wanneer u Inkomende verbruiksbel.factuur automatisch creëren hebt geselecteerd. |