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오브젝트 문서원천세 코드 - 설정 윈도우 탐색 구조에서 이 문서 검색

 

이 윈도우에서 회사에 대한 원천세 코드를 정의할 수 있습니다.

이 윈도우를 열려면   [운영 관리]   [설정]   [재무 관리]   [세금]   [원천세]  를 선택합니다.

원천세 코드 설정 필드
원천세 코드

원천세 코드를 지정합니다.

비활성

원천세가 비활성임을 나타내려면 선택합니다. 원천세를 비활성으로 설정하고 나면 신규 문서나 초안 문서에서 원천세를 선택할 수 없습니다. 이 체크박스는 기본적으로 선택 해제되어 있습니다.

원천세 이름

원천세 코드 내역을 입력합니다.

범주

드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.

  • [송장] 원천세 계산이 송장에 나타나며, 송장이 추가될 때 분개에 기록됩니다.

  • [지급] 원천세 계산이 송장에 나타나지만 해당 송장을 기준으로 하는 입금에 의해 생성된 분개에 기록됩니다.

효력 시작일

세금 그룹의 세율(%)이 적용되는 시작 일자를 입력합니다.

세율

[효력 시작일] 필드에 정의된 일자부터 계산할 세율을 입력합니다.

기준 유형

드롭다운 리스트에서 원천세를 계산할 기준 금액으로 "총액"(VAT 포함) 또는 "순액"을 선택합니다.

기준 금액(%)

원천세 과세 대상 기준 금액의 비율을 지정합니다. 기본값은 100%입니다.

공식 코드

원천세 리포트에 보고할 공식 코드를 지정합니다.

계정

해당 원천세 코드와 관련된 분개에 기록할 G/L 계정 코드를 선택합니다.

세금 정의

세금 정의 - <XXX> 윈도우를 열려면 이 버튼을 선택합니다. 여기에서 선택한 원천세 코드에 대한 [효력 시작일] 및 세율을 정의할 수 있습니다.

최소 과세 표준액

원천세가 적용되기 위한 최소 과세 표준액을 지정합니다.

국가별 필드: 오스트레일리아 및 뉴질랜드
반올림 유형

드롭다운 메뉴에서 관련 반올림 유형을 선택합니다.

  • [절사된 AU] 이 옵션은 위약금 원천세에 적용됩니다. 계산된 세액을 절사하여 소수 없이 표시합니다(예: 세액이 72.25인 경우 72로 절사).

    예제 예제

    지급 발생 시 원천세가 전기될 경우 다음과 같이 계산됩니다.

    송장 총액 11.6(=정가 10 + 16% VAT)에 대해 지급을 생성하고 원천세가 18%입니다.

    총계 11.6은 11로 절사됩니다.

    원천세는 11*18% = 1.98입니다.

    원천세액은 1로 절사됩니다.

    결과: 전기된 원천세액은 1이며 은행 계정의 대변에 10.6이 기입됩니다.

    예제의 끝입니다.
  • [상법 기준 가액] 이 옵션은 자진 신고 원천세에 적용됩니다. 이 경우 반올림 계산은 다음과 같습니다.

    • 1 ~ 49센트: 가장 가까운 달러 값으로 내림 처리됩니다(예: 34.27 → 34).

    • 50 ~ 99센트: 가장 가까운 달러 값으로 올림 처리됩니다(예: 50.68 → 51).

예제 예제

다음 예에서는 상기 송장에 대해 지급을 생성할 때 상법 기준 반올림 방법에 따른 계산에 대해 설명합니다.

송장 총액이 11.6입니다.

원천세는 11.6*18% = 2.088이며, 이 금액은 2로 반올림됩니다.

원천세는 2로 전기되며 은행 계정의 대변에는 9.6이 기입됩니다.

예제의 끝입니다.
국가별 필드: 브라질
유형

적절한 원천세 유형을 지정합니다.

계산 기준 유형

과세 대상을 지정합니다.

국가별 필드: 한국, 중국, 싱가포르, 일본
누진세

원천세를 누진세로 간주합니다.

국가별 필드: 인도
섹션

드롭다운 리스트에서 섹션 코드를 선택합니다.

임계값

TDS에 대한 임계값을 지정합니다.

부가세

TDS에 대한 부가 세액을 지정합니다.

감면

감면이 적용 가능한 경우 이 체크박스를 선택합니다.

납세자 코드

드롭다운 리스트에서 납세자 코드를 선택합니다.

A/P TDS 계정

이 필드에서는 A/P TDS에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/P 부가세 계정

이 필드에서는 A/P 부가세에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/P 세금 계정

이 필드에서는 A/P 세금에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/P HSC 계정

이 필드에서는 A/P HSC에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/R TDS 세금 계정

이 필드에서는 A/R TDS에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/R 부가금 계정

이 필드에서는 A/R 부가금에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/R 세금 계정

이 필드에서는 A/R 세금에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

A/R HSC 계정

이 필드에서는 A/P HSC에 대한 계정을 지정할 수 있습니다. 계정을 지정하려면 이 필드에서 Tab 키를 누르고 [G/L 계정 리스트] 윈도우에서 계정을 선택합니다.

위치

드롭다운 리스트에서, 범주 코드가 생성된 위치를 선택합니다.

신고 유형

드롭다운 리스트에서 세금 범주에 대한 신고 유형을 선택합니다.

국가별 필드: 멕시코 및 칠레
원천 징수 유형

다음 중 하나를 선택합니다.

  • [VAT 원천과세] 원천세 코드를 VAT 코드와 관련된 원천세로 식별합니다.

  • [소득세 원천과세] 간접 원천세와 관련된 소득세 원천세 코드를 식별합니다.

기준 유형

다음 중 하나를 선택합니다.

  • [순액] - 세금 계산 기준 금액을 VAT 전 금액으로 식별합니다.

  • [VAT] 세금 계산 기준 금액을 VAT 금액으로 식별합니다.