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Documentazione oggettiOrdine d'acquisto: tab Contabilità Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Questo tab contiene le informazioni relative agli aspetti contabili dell'ordine d'acquisto.

Per accedere al tab, selezionare   Acquisti   Ordine d'acquisto   Contabilità  .

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota
Ordine d'acquisto: campi del tab Contabilità
Descrizione prima nota

Visualizza per default Ordini d'acquisto – XXX, in cui XXX è il codice fornitore.

Se necessario, modificare questo contenuto. In caso di gestione stock continua, inserire la registrazione di prima nota.

Condizioni di pagamento

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Modalità di pagamento

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Cod. banca centrale

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

[ ]

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Fine mese

Metà mese

Inizio mese

+Mesi...+Giorni

Indicare la scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Progetto BP

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Data di annullamento

Specificare la data dopo la quale l'ordine d'acquisto viene annullato e l'azienda non è impegnata con il fornitore.

Data necessaria

Un campo informativo per indicare la data in cui le merci devono lasciare la sede del fornitore per arrivare in azienda entro la data Consegna.

Indicatore

Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Partita IVA

La partita IVA aziendale, se definita nei dettagli dell'azienda:   Amministrazione   Inizializzazione sistema   Dettagli azienda   Dati contabilità  .

Numero ordine

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

Campi specifici per nazione: Israele
Numero ordine

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

Campi specifici per nazione: Spagna
Tipo numero di residenza

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Campi specifici per nazione: Italia
CIG, CUP

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.

Vedere anche

Ordine d'acquisto