Show TOC

ObjektumdokumentációFizetési módok: csekk lap Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A Fizetési módok ablak Csekk lapjának eléréséhez használja a következő útvonalat:   Bank   Bejövő fizetések   Bejövő fizetések  . Vagy a következőt:   Bank   Kimenő fizetések   Kimenő fizetések  . Az ikonsoron használja a következő opciót: Fizetési módok (Fizetési módok). A Fizetési módok ablakban kattintson a Csekk fülre.

Fizetési módok: csekk lap mezői
Fokönyvi számla

Bejövo fizetési bizonylatoknál:

Határozza meg a bejövo fizetés hozzáadásakor megterhelendo számlát. A megjeleno számla definiálásához használt elérési útvonal a következo:  Adminisztráció   Meghatározás   Pénzügy   Fokönyvi számla-kijelölések   Értékesítés   Általános   Kapott csekkek  .

Fokönyvi számla (tábla)

Kimeno fizetési bizonylatoknál:

A kiválasztott bankhoz definiált számla a Saját bank számlái - meghatározás ablakban. Ha a kimeno fizetés hozzáadásakor másik számlát szeretne jóváírni, nyomja meg a TAB billentyut és válassza ki a kívánt számlát. Ugyanazon kimeno fizetésen belül különbözo számlákról is lehetséges csekkek kibocsátása, ha szükséges.

Keresés Bank kód szerint

A kért bankot kódja szerint keresi meg annak neve helyett.

Esedékességi dátum

Az elso csekk esetében az aktuális dátum az alapértelemezett dátum. Szükség esetén módosítható.

Ország

Határozza meg azt az országot, ahol a csekket kibocsátó bank található.

Bank neve

Határozza meg a megfelelo bankot. A rendelkezésre álló opciók a Bankok - meghatározás ablakban a kiválasztott országhoz definiált bankok.

Kirendeltség, számla, csekkszám

Bejövo fizetési bizonylatoknál:

Határozza meg a kirendeltség, a számla és a csekk számát a kapott csekken lévo adatok szerint.

Kirendeltség, számla

Kimeno fizetési bizonylatoknál:

A jóváírt fokönyvi számla kirendeltségének és bankszámlájának száma. Az adatokat a rendszer a Saját bank számlái - meghatározás ablakból hívja elo.

Manuális csekk

Csak kimenő fizetéseknél:

A csekkszám manuális meghatározásához jelölje ki a jelölőmezőt. Ez akkor hasznos, ha a csekket nem az SAP Business One rendszerrel nyomtatja ki, hanem kézzel írja meg.

Csekkszám

Bejövo fizetések

Adja meg a kapott csekk számát.

Kimeno fizetések

Amennyiben csekkeket nyomtat az SAP Business One rendszerbol, ez a mezo inaktív és a csekkszám mindaddig nulla, amíg a csekk nyomtatása meg nem történik, amikor a rendszer automatikusan aktualizálja a csekkszámot.

Amennyiben manuálisan bocsát ki csekkeket, jelölje be a Manuális csekk jelölomezot és adja meg a csekkszámot.

Forgatás

Határozza meg, hogy a csekk forgatása engedélyezett-e.

Összeg

Határozza meg a csekk összegét.

Országspecifikus mezők: Kína, Korea és Japán
Elsődleges űrlapelem

Ez a mező a következő helyen jelenik meg:

  • Az összes aktív elsődleges űrlapelemet tartalmazó legördülő listában

  • Csak ha a meghatározott főkönyvi számla cashflow-releváns számla

Miután meghatározta a cashflow-tételeket a Cashflow-tételek - meghatározás ablakban, megadhatja a cashflow-releváns tranzakcióhoz rendelt elsődleges űrlapelemet a Kombinált cashflow-hozzárendelés ablakból.

Megjegyz. Megjegyz.

A cashflow-tétel módosítható:

  • A fizetés végrehajtása után, kivéve ha a fizetés hitelkártyás részfizetés vagy felosztott fizetés

  • Később a megfelelő naplókönyvelésben vagy eredeti tranzakcióban, kivéve ha a tranzakció vissza lett vonva

Utasítás vége.