في النافذة إنشاء التقرير الضريبي، حدد أيضًا المعامَلات المطلوب تضمينها في التقرير الضريبي 340.
اسم الإقرار الضريبي كما هو محدد في النافذة إنشاء تقرير الضريبة - معايير التحديد. |
رقم تعريف فريد تسلسلي لتقرير منشأ بواسطة التطبيق. يمكنك تغيير هذا الرقم عند الحاجة، على سبيل المثال، إذا طلبت منك السلطة الضريبية استخدام رقم خاص يختلف عن الرقم المقترح، أو في حالة إرسالك لتقارير أخرى تسبق التي تم ملؤها بواسطة SAP Business One. يمكنك إدخال أربعة أرقام كحد أقصى. |
رقم إرسال التقرير الذي تم استبداله أو ضبطه. |
فترة إعداد التقارير. |
رقم التعريف المالي للمصرِّح. |
الرقم التسلسلي المنشأ بواسطة التطبيق. ويكون بالتنسيق 340XXXXYYZZZZ، حيث إن:
|
اسم المدير النشط ورقم هاتف الشركة كما هو محدد في تفاصيل الشركة. |
عدد المعاملات المضمنة في التقرير. |
حدد المستندات التي تريد تضمينها في التقرير. |
يوضح ما إذا تم تضمين مستند بالفعل في نموذج تقرير 340 أم لا. |
الرقم المتتالي للسجلات، بدايةً بالقيمة المحددة في النافذة إنشاء تقرير الضريبة - معايير التحديد. |
يتم عرض الرقم الداخلي للمستند ونوعه؛ على سبيل المثال، رقم فاتورة الحسابات مستحقة الدفع 110007 كـ PU 110007. |
إجمالي مبلغ في المستند قبل الضرائب. |
المبلغ الأساسي لاحتساب ضريبة التعادل في المستند. |
سعر الضريبة المحدد لرمز الضريبة، بالنسبة المئوية. |
النسبة المئوية للتعادل، إذا تم تحديدها لرمز الضريبة. |
يتم احتساب مبلغ الضريبة غير القابلة للاقتطاع في هذا المستند وفقًا لتعريف الرمز الضريبي. |
إجمالي مبلغ المستند بالعملة المحلية. |
لعرض الأخطاء التي تحدث عند إنشاء التقرير، اختر هذا الزر. |