지급 마법사: 7단계 - 저장 옵션 
다음은 지급 마법사 7단계의 필드입니다.
지급 마법사를 열려면 SAP Business One [주 메뉴]에서 를 선택합니다.
제안 리포트 없이 선택 기준만 저장하려면 선택합니다. [다음]을 선택하고 시스템 메시지를 닫고 난 후, 지급 마법사 세션을 끝내려면 [종료]를 선택합니다. 이 옵션을 선택하더라도 선택한 미결 거래가 해당 지급 실행에 대해 예약되지 않습니다. 따라서 입금/지급 전표를 사용하거나 새 지급 실행을 통해 거래를 반제할 수 있습니다. 저장된 지급 실행을 로드할 때 이미 반제된 거래는 표시되지 않습니다. |
선택 기준과 제안 리포트를 모두 저장하려면 선택합니다. [다음]을 선택하면 지급 마법사: 8단계 - 지급 실행 요약 및 인쇄 - 시뮬레이션이 나타나는데, 여기에서 시뮬레이션된 다양한 지급 마법사 리포트를 조회하고 인쇄할 수 있습니다. 이렇게 하면 선택한 미결 거래가 해당 지급 실행에 대해서만 예약됩니다. 즉, 이 옵션으로 저장된 미결 거래는 입금/지급 전표를 사용하거나 새 지급 실행을 통해 반제할 수 없습니다. |
지급 오더를 생성할 때 선택합니다. [다음]을 선택하고 시스템 메시지를 닫고 나면 지급 마법사: 8단계 - 지급 실행 요약 및 인쇄 - 시뮬레이션이 나타나는데, 여기에서 시뮬레이션된 다양한 지급 마법사 리포트를 조회하고 인쇄할 수 있습니다. 이 옵션을 통해 지급 전표를 생성하지 않고 전자 아웃바운드 은행 파일을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 선택한 미결 거래가 해당 지급 오더 실행에 대해서만 예약됩니다. 미결 거래를 다른 지급 실행 또는 지급 오더 실행에는 포함할 수 없습니다. 입금/지급 전표를 사용하여 미결 거래를 반제하거나 미결 거래를 내부적으로 조정할 때 경고 메시지가 나타납니다. BSP 기능을 통해 미결 거래를 반제할 수 있습니다. 미결 거래가 반제되면 지급 마법사: 6단계 - 제안 리포트의 [지급 오더 행 닫기] 버튼을 사용하여 미결 거래를 닫지 않는 한 지급 오더 실행이 미결 상태로 남습니다.
전자 아웃바운드 은행 파일을 생성하기 전에 지급 애드온을 설치하여 시작해야 합니다. 은행 파일은 다음 상황을 제외하고는 지급 실행을 위해 생성된 것과 동일합니다. 은행 파일에 지급 전표 번호가 포함될 때 지급 전표는 SAP Business One에서 아직 생성되지 않은 상태이므로 지급 전표 번호는 지급 오더 번호로 대체됩니다. 노트 종료
지급 오더 실행을 삭제하려면 지급 마법사: 6단계 - 제안 리포트에서 지급 오더 행을 하나씩 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택 열에 있는 모든 체크박스의 선택 표시가 해제될 때까지 [제거]를 선택합니다. 또는 지급 마법사: 1단계 - 지급 실행 선택에서 지급 오더 실행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 [취소]를 선택합니다. 노트 종료 |
지급 및 지급 전표를 생성하려면 선택합니다. [다음]을 선택하고 시스템 메시지를 닫고 나면 지급 마법사: 8단계 - 지급 실행 요약 및 인쇄가 나타나는데, 여기에서 다양한 지급 마법사 리포트를 조회하고 인쇄할 수 있습니다. |