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Documentation d'objetCommande d'achat : onglet Gestion financière Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Cet onglet contient des informations concernant l'aspect financier d'une commande d'achat.

Pour y accéder, sélectionnez   Achats   Commande d'achat   Comptabilité  .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.
Commande d'achat - Zones de l'onglet Comptabilité
Remarque au journal

Affiche par défaut Commandes d'achat - XXX, où XXX est le code du fournisseur.

Modifiez cette valeur, si nécessaire. Si vous utilisez un inventaire permanent, saisissez l'écriture au journal.

Cond. de paiement

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Mode de paiement

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Code banque centrale

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

[ ]

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

Fin du mois

Milieu de mois

Début du mois

+Mois…+Jours

Indiquez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour plusieurs mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Projet partenaire

Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Date d'annulation

Indiquez la date après laquelle la commande d'achat est annulée et l'entreprise n'est plus engagée envers le fournisseur.

Date demande

Zone d'information indiquant la date à laquelle les marchandises doivent quitter le site du fournisseur, afin d'arriver sur le site de l'entreprise d'ici la date de la livraison.

Code

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification fiscale

Numéro d'identification d'entreprise, s'il est défini dans les détails de la société :   Administration   Initialisation système   Détails entreprise   Données de comptabilité  .

N° de commande

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège de la chaîne de magasins.

Zone spécifique au pays : Israël
N° de commande

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège de la chaîne de magasins.

Zone spécifique au pays : Espagne
Type de numéro de résidence

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans Détails entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Zone spécifique au pays : Italie
CIG, CUP

Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document.

Autres infos

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