Show TOC

Documentation d'objetAvoir fournisseur : onglet Comptabilité Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Cet onglet contient des informations concernant les aspects financiers de l'avoir fournisseur.

Pour accéder à l'onglet, à partir du menu principal de SAP Business One, sélectionnez   Achats   Avoir fournisseur   Comptabilité  .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.
Fenêtre Avoir fournisseur - Zones de l'onglet Comptabilité
Remarque au journal

Affiche par défaut Avoir fournisseur - XXX, où XXX est le code du fournisseur. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Compte collectif

Indiquez le compte collectif pour l'avoir fournisseur. La valeur par défaut est Fournisseurs dans les données de base du partenaire.

Note Note

Le compte collectif pour un avoir fournisseur basé sur un document doit être identique à celui du document de base.

Fin de la note.
Blocage du paiement

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et précisez la raison de ce blocage.

Escompte maximum

Calcule l'escompte dans le cycle de paiement, même si sa date d'échéance est déjà passée.

Cond. de paiement

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Mode de paiement

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Code banque centrale

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

À partir de

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

  • Fin du mois

  • Milieu de mois

  • Début du mois

+ Mois…+ Jours

Indiquez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Projet partenaire

Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Code

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification fiscale

Numéro d'identification d'entreprise, tel que défini dans les détails de la société :   Administration   Initialisation système   Détails entreprise   Données de comptabilité  .

Numéro de commande

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Zones propres au pays : Corée

Note Note

Les zones suivantes ne peuvent pas être modifiées après la création d'une synthèse de la déclaration fiscale pour cet avoir fournisseur.

Fin de la note.
Site Web d'impôts en ligne

Indiquez le site Web via lequel la facture fiscale électronique est approuvée par le National Tax Service (NTS). Le site Web que vous avez indiqué dans les données de base du partenaire s'affiche par défaut.

N° d'impôts en ligne

Indiquez le numéro de la facture fiscale électronique.

NTS approuvé

Suivez l'une des étapes suivantes :

  • Cochez la case si la facture fiscale électronique a été approuvée par le National Tax Service (NTS).

  • Ne cochez pas la case si la facture fiscale électronique n'a pas été approuvée par le National Tax Service (NTS) ou si vous avez reçu une facture fiscale papier de votre fournisseur.

N° d'approbation NTS

Note Note

La zone peut être modifiée uniquement si vous avez coché la case NTS approuvé.

Fin de la note.

Indiquez le numéro d'autorisation du service fiscal national pour la facture fiscale électronique.

Zone propre aux pays : Espagne, Italie, France, Mexique
Impôts différés

Relie l'avoir fournisseur au système des impôts différés.

Zone propre aux pays : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie
Date de TVA sur C.A.

Date d'exigibilité de l'obligation de TVA. La valeur de cette zone est l'un des principaux critères de sélection pour la déclaration fiscale. Le contenu de cette zone peut être modifié une fois le document créé.

Zone propre au pays : Israël
N° de commande

Entrez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège de la chaîne de magasins.

Zones propres au pays : Japon
Date de clôture

Date à laquelle une entreprise et ses clients ont convenu de cumuler les factures afin de créer une facture mensuelle.

Note Note

Si vous modifiez la date de clôture, l'entrée ne doit pas être antérieure à la date comptable et à la date du document. Une fois que le document est ajouté à la facture mensuelle, vous ne pouvez pas modifier la date de clôture.

Fin de la note.

Dans le cas d'un avoir, la date de clôture et la date d'échéance sont définies d'après les conditions de paiement et la procédure de clôture qui sont spécifiées dans les données de base du partenaire.

N° facture fournisseur mensuelle

Numéro de facture mensuelle qui est inclus dans le document fournisseur. Cette zone n'est pas modifiable.

Date facture fournisseur mensuelle

Date à laquelle la facture mensuelle est établie (incluse dans le document fournisseur). Cette zone n'est pas modifiable.

Zones propres au pays : Espagne
Type de numéro de résidence

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans Détails entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

347 Opération d'assurance

Indiquez si l'opération réalisée avec le partenaire implique la vente ou l'achat de marchandises ou de services d'assurance.

La valeur est proposée par défaut à partir de la zone 347 Opération d'assurance de la base de données du partenaire. Vous pouvez modifier ces données, le cas échéant.

Zone spécifique au pays : Italie
CIG, CUP

Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document.