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Documentation d'objetFenêtre Statut d'inventaire (mise en forme Normal et Quantité disponible à la vente) Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Vous pouvez générer l'état Statut d'inventaire pour examiner des transactions de stock planifiées lorsqu'il existe des quantités confirmées ou commandées pour un article, à l'aide de la mise en forme Normal (option par défaut) ou Quantité disponible à la vente.

  1. Sélectionnez   Stock magasin   États de stocks   Statut d'inventaire   dans le menu principal de SAP Business One.

  2. Dans la fenêtre Situation des quantités par articles - Critères de sélection, sélectionnez OK.

  3. Dans la liste déroulante Double-cliquez sur le numéro de ligne pour ouvrir l'état suivant, sélectionnez Normal ou Quantité disponible à la vente.

  4. Double-cliquez sur le numéro de ligne d'un article.

Une liste de toutes les transactions de stock planifiées pour l'article est affichée dans la fenêtre de l'état Statut d'inventaire.

Note Note

Vous pouvez aussi générer directement l'état Statut d'inventaire pour la mise en forme Quantité disponible à la vente en procédant comme suit :

  • Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Fiche article pour les articles gérés en stock et sélectionnez Quantité disponible à la vente.

  • Sélectionnez la case d'option Afficher l'état Disponible à la vente dans la fenêtre Contrôle disponibilité article.

  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne dans un document de vente ou d'achat et sélectionnez Quantité disponible à la vente.

Fin de la note.
Statut d'inventaire - Transactions de stock planifiées (mise en forme Normal)
Document

Type et numéro du document. Le type apparaît sous forme d'abréviation, par exemple OR pour une commande ou PO pour une commande d'achat.

Client/fournisseur

Nom du partenaire dans le document.

Date de la commande, Date de livraison

Date de la commande et date de livraison mentionnées dans le document. Si le document est un ordre de production, la date d'échéance est utilisée comme date de livraison.

Confirmé

La quantité d'un article réservé de l'inventaire pour les types de pièces suivants :

  • Commandes client

  • Ordres de production (quantité utilisée pour produire un article supérieur)

  • Factures de pré-paiement client

  • Factures de correction client

Note Note

Les factures de correction client sont pertinentes uniquement pour les pays suivants : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie.

Fin de la note.
Commandé

La quantité d'un article déjà acheté ou produit, mais pas encore reçu. La quantité affichée dans cette zone dépend des types de pièces suivants :

  • Commandes d'achat

  • Ordres de production (quantité qui doit être reçue à partir de la production)

  • Factures de pré-paiement fournisseur

  • Factures de correction fournisseur

Note Note

Les factures de correction fournisseur sont pertinentes uniquement pour les pays suivants : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie.

Fin de la note.
Unité de quantité des stocks

Type d'unité vous permettant de gérer l'inventaire, par exemple boîte, carton ou caisse, comme indiqué dans les données de base article.

Statut d'inventaire - Transactions de stock planifiées (mise en forme Quantité disponible à la vente)

Cet état est trié en fonction de la date de livraison, par ordre croissant.

Les zones supplémentaires suivantes apparaissent dans la mise en forme Quantité disponible à la vente :

Magasin

Lorsque la mise en forme est ouverte dans la fenêtre Contrôle disponibilité article, le code entrepôt apparaît. Cette zone est vide lorsque la mise en forme est ouverte depuis la fenêtre Statut du stock.

En magasin

Niveau de stock actuel de l'article pour la plage de magasins sélectionnée. Il s'agit de la quantité physiquement présente dans le magasin.

Commandé

La quantité d'un article déjà acheté ou produit, mais pas encore reçu. La quantité affichée dans cette zone dépend des types de pièces suivants :

  • Commandes d'achat

  • Ordres de production (quantité qui doit être reçue à partir de la production)

  • Factures de pré-paiement fournisseur

  • Factures de correction fournisseur

Note Note

Les factures de correction fournisseur sont pertinentes uniquement pour les pays suivants : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie.

Fin de la note.
Confirmé

La quantité d'un article réservé de l'inventaire pour les types de pièces suivants :

  • Commandes client

  • Ordres de production (quantité utilisée pour produire un article supérieur)

  • Factures de pré-paiement client

  • Factures de correction client

Note Note

Les factures de correction client sont pertinentes uniquement pour les pays suivants : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie.

Fin de la note.
Disponible

Quantité d'un article qui sera mis à disposition quand le stock confirmé est sorti du magasin et le stock commandé est reçu par le magasin (pour la plage de codes magasin sélectionnée).

La quantité disponible est calculée de la façon suivante :

Disponible = quantité En magasin (seulement dans l'article du premier poste) + quantité Commandée - quantité Confirmée.

Si le stock disponible pour un article est négatif, cette valeur s'affiche en rouge.

Unité de mesure

Unité de mesure du stock des ventes et des achats de l'article (si indiquée dans la fenêtre Fiche article ou dans les documents de vente et d'achat) enregistrée dans le document, au niveau du poste.

Articles par unité

Articles par valeur d'unité enregistrés dans le document au niveau de la ligne.

Afficher les ordres au-delà du délai de l'article

Lorsque cette option est sélectionnée (option par défaut), les ordres dont la date de livraison dépasse le délai de l'article, sont inclus dans l'état.

Note Note

Le délai de l'article est défini dans la fenêtre Fiche article sous l'onglet Planification.

Fin de la note.
Zones spécifiques aux pays : République tchèque, Hongrie, Pologne, Russie et Slovaquie

L'état Statut d'inventaire (Quantité disponible à la vente) prend en compte les ordres de production, les commandes client, les commandes d'achat, les factures de pré-paiement client et les factures de pré-paiement fournisseur.