Show TOC

ObjektumdokumentációÖsszeg- és egyenleglista –összehasonlítás Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A beszámoló segítségével két cég vagy két különböző könyvelési periódus összeg- és egyenleglistája hasonlítható össze. Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg az Összeg- és egyenleglista összehasonlítás beszámoló részére.

Az ablak megnyitásához használja a   Pénzügy   Pénzügyi beszámolók   Összehasonlítás   Összeg- és egyenleglista összehasonlítása   útvonalat. Vagy nyissa meg azt a Beszámolók modulból.

A beszámoló definiálása után az Összeg- és egyenleglista összehasonlítás ablakban tekinthető meg.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Szűrési feltételek
Üzleti partner

Válassza ki a beszámolóba belefoglalandó üzleti partnereket.

Tulajdonságok

Nyissa meg a Tulajdonságok ablakot és használja az üzleti partner tulajdonságait szurési feltételekként.

Fokönyvi számlák

A beszámoló a fokönyvi számlákat tartalmazza.

Keresés

Adott számla megkereséséhez kattintson erre a gombra, és adja meg a számla kódját. Az SAP Business One automatikusan X-szel jelöli meg a számlát.

Szint

Válassza ki a táblában megjelenítendo számla szintjét. Ha az 1. szintet választja, a táblában a számlák gyujtoszámláinak legmabasabb szintje jelenik meg. Ha kijelöl egy sort a táblázatban, akkor az adott címhez tartozó összes számlát kijelöli.

Cég neve

Megjeleníti az aktuális és az összehasonlítási cég nevét és az adatbázisok neveit.

Periódus

Ebben a részben a beszámoló által összehasonlítandó periódusok definiálhatók:

  • Aktuális, Összehasonlítás – Kattintson a Legördülő lista (Legördülő lista) gombra, és válassza ki, hogy a rendszer a beszámolót a könyvelési dátum, az esedékességi dátum vagy a bizonylatdátum szerint generálja-e.

  • TÓL, IG, – Definiálja az aktuális és az összehasonlítási periódust a szükséges dátumintervallumok megadásával. Kattintson a Kiválasztási lista (Kiválasztási lista) gombra a dátumintervallumok könyvelési periódusok szerinti meghatározásához.

Megjelenítés beszámolóban

A következő opciók közül választhat a beszámolóban való megjelenítéshez:

  • Nulla egyenlegű számlák elrejtése – Válassza ezt a jelölőmezőt a nulla egyenlegű számlák beszámolóból történő kizárásához.

  • Könyvelések nélküli számlák kikapcsolása – Válassza ezt a jelölőmezőt a könyvelések nélküli számlák kizárásához. Ez a jelölőmező csak akkor jelenik meg, ha a Nulla egyenlegű számlák elrejtése jelölőmező nincs kiválasztva.

  • Eltérések %-ban - kiválasztásával az összehasonlított cégek/periódusok eltérései százalékokban jeleníthetők meg.

  • Összegeltérések - kiválasztásával az összehasonlított cégek/periódusok eltérései összegekben jeleníthetők meg.

  • Név idegen nyelven – a főkönyvi számlákhoz a következő útvonalon definiált idegen nyelvű nevek megjelenítése:   Pénzügy   Számlakeret   Számla részletei   Név idegen nyelven  .

    Ha ezt a jelölőmezőt kijelölte, a rendszer csak az idegen nyelvű neveket jeleníti meg. Az idegen nyelvű névvel nem rendelkező számláknál nem jelenik meg semmi.

  • Külső kód - a főkönyvi számlákhoz a következő útvonalon definiált külső kódok megjelenítése:   Pénzügy   Számlakeret   Külső kód  .

  • Periódus nyitó egyenlege – akkor jelölje ki ezt a jelölőmezőt, ha meg kívánja különböztetni a kiválasztott könyvelési periódus és az előző periódusok egyenlegét.

    Alapértelmezésképp a jelölőmező nincs kijelölve. Ha az akutális könyvelési periódus dátumintervallumát választotta ki, a jelölőmező kijelölésével a könyvelési egyenleg a kiválasztott dátumintervallum előtt egy külön oszlopban (NY.E.) jeleníthető meg. A nyitó egyenleg a következőket tartalmazza:

    • Könyvelési egyenleg a kiválasztott dátumintervallum előtt.

    • A kiválasztott könyvelési periódusban létrehozott naplókönyvelések a következő útvonalon:   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Nyitóegyenlegek   (Eredet = Ny.e., Mozgásnem = -2).

    • A könyvelési periódusok perióduszáró naplókönyvelései a kiválasztott periódus előtt.

  • Saját pénznem – a beszámolót saját pénznemben jeleníti meg.

  • Rendszerpénznem – az összegeket csak a rendszerpénznemben jeleníti meg.

  • Idegen pénznem – a beszámolót idegen pénznemben jeleníti meg.

Minta

Kattintson a Legördülő lista (Legördülő lista) gombra, és válasszon ki egy mintát a mérleg megjelenítéséhez.

Elozetesen rögzített bizonylatok hozzáadása

A beszámolóba olyan tranzakciókat is belefoglal, amelyek az elozetes rögzítésekben Nyitott opcióval lettek rögzítve, de még nem lettek elmentve az adatbázisba.

Korrekciós tételek nélkül

A beszámoló kizárja a kiigazítási naplókönyveléseket az egyenleg kiszámításából.

Záró egyenleg hozzáadása

Beleveszi a záró egyenlegeket a beszámolóba.

Újraértékelés

Megnyitja az Összeg- és egyenleglista újraértékelése ablakot. Az újraértékelés végrehajtása után a gomb melletti beállítás be lesz jelölve.

Kiterjesztett

Megnyitja a Bővített szűrési feltételek ablakot, ahol a beszámoló szűrési feltételeként használhat projektintervallumot és felosztásiszabály-tartományt.