Az alábbi táblázat a Cégadatok ablak Számviteli adatok lapján megjelenő mezőket ismerteti.
Az ablak megjelenítéséhez kövesse az
útvonalat.Itt adhatja meg az értékesítések/beszerzések utáni adóvisszatérítésért felelős adóhivatalt/adóhatóságot. |
Adja meg az értékesítési/beszerzési adóra vonatkozó adószámát és szükség szerint a második vagy harmadik azonosítót. |
Itt adhatja meg a cég kiegészítő azonosítószámát. Például az adóhivatal e szám alapján azonosíthatja a céget egy cégcsoport részeként. |
Itt adhatja meg azt az adószázalékot, melyet vissza kell tartani a cégnek fizetett összegekből. |
Ha a cég rendelkezik mentesítési számmal, ide írja be. |
Itt adhatja meg a vállalati adószámát. Ez az adószám használatos az üzleti tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz. Például ezzel a számmal lehet adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára a részlegek székhelyéről, foglalkoztatási viszonyairól és ágazatairól. |
Adja meg a céggel foglalkozó adóügyintéző nevét. |
A cégnél megállapított munkaszüneti napok kiválasztására szolgál a Munkaszüneti napok ablakban megadottak szerint. Új dátumok definiálásához kattintson az Új definiálása gombra. |
|
Adja meg azt az összeget, amely fölött a bizonylatok szerepelni fognak az Éves forgalom listájában. |
Jelölje be, ha engedélyezi a Use Tax kiszámítását. |
Itt adhatja meg a cégben használandó alapértelmezett adókódot:
|
Jelölje be, ha az adót a bejövő fizetés megtörténtekor szeretné elismerni, nem a kimenő számla létrehozásakor. |
Jelölje be, ha az adót a kimenő fizetés megtörténtekor szeretné elismerni, nem a bejövő számla létrehozásakor. |
Jelölje be, ha a céget IEPS-adókötelesként szeretné meghatározni. |
A fizetési referencia sztringhosszát határozza meg, ami a fizetési levonatokon használatos. |
Itt adhatja meg a PBS által használt ügyfélazonosító számot. |
Itt adhatja meg a PBS által használt vevőcsoport-számot. |
Jelölje be, ha az adót a fizetés megtörténtekor szeretné elismerni, nem a számla létrehozásakor. |
Generálja és menti az adóbeszámolót az adóhatóság számára. A jelölőmező bejelölése megnyitja a Periódustípus beszámolókészítéshez legördülő listát. |
Akkor aktív, ha a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve. Adjon meg periódustípust a beszámoló generálásához. |
Itt adhatja meg, hogy mekkora százalékot kell előzetesen visszatartani a társasági adó számára. |
Jelölje be, ha a céget adókötelesként szeretné meghatározni. |
Megjegyz. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha az Adóköteles jelölőmező nincs bejelölve. Utasítás vége. A következő lehetőségek közül választhat:
Megjegyz. Ha az Adóköteles jelölőmező be van jelölve, az SAP Business One cégét Bejegyzett vállalkozás státusúként kezeli. A PCN874 beszámoló létrehozásakor az elektronikus fájl Beszámolótípus mezőjében a rendszer automatikusan a bejegyzett vállalkozás státusát jelentő 1 megjelölést jeleníti meg. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg a cég által beszedendő és kifizetendő adó százalékát. |
Megjegyz. Ez a mező akkor aktív, ha a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve. Utasítás vége. Itt kell megadnia cége székhelyét: Kontinens, Madeira vagy Azori-szigetek. |
Itt adhatja meg a minimális összeget a beszámoló mellékletéhez. A megadott összeg feletti üzleti volumennel rendelkező szállítók fognak szerepelni a Beszámoló mellékletében. |
Itt adhatja meg az összakvizíció százalékát. Azon szállítók, akiknek üzleti volumene kisebb, mint az lap, Min. alap - melléklet mezőben megadott érték, és nem érték el a definiált százalékot, nem jelennek meg a beszámolóban. |
Itt adhatja meg a minimális összeget bizonylatonként az Igazoló beszámolóhoz. Az ennél kisebb összegű bizonylatok nem szerepelnek a beszámolóban. |
Itt adhatja meg a minimális összeget az O és P melléklet beszámolóhoz. |
Adja meg a cégre vontkozó forrásadó százalékát. Ez a mező csak információs célokat szolgál. |
Új dátumkészlet definiálásához kattintson az Új érték definiálása gombra. Válassza az Adóztatás módszere funkciót a vevőanalitikához. Ez egy alapvető rendszerbeállítás, mely az első számviteli bizonylat könyvelését követően már nem módosítható. A Kiszállításkor (alapértelmezett) és a Fizetéskor módszer közül választhat. A kiválasztott módszertől függően a vevőanalitikában regisztrálásra kerülnek a megfelelő kimenő adószámlák és fizetések az alapbizonylatokhoz. Az adóztatási módszerekkel kapcsolatos további tudnivalók a Szállítói és vevőbeszámolók - létrehozás: RU című fejezetben találhatók.. |
Itt adhatja meg az adófizető azonosítóját. |
Írja be a regisztráció okának kódját. |
Adja meg a szervezetek orosz osztályozóját. |
Adja meg azt az összeget, amely fölött a bizonylatok szerepelni fognak a 347-es beszámolóban. |
Írja be a számviteli referenciát. |
Írja be az egyedi adószámot. |
Írja be a munkaadói referenciát. |