Show TOC

ObjektumdokumentációBejövő fogyasztásiadó-számla: India Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az ablak segítségével fogyasztásiadó-számlát hozhat létre árubeérkezés, vevői visszáru vagy kimenő fogyasztásiadó-számla alapján.

Az ablak megnyitásához használja a   Pénzügy   Adó   Bejövő fogyasztásiadó-számla   útvonalat.

Általános terület

Az első négy mező az üzletipartner-törzsadatokban definiált információkat tartalmazza.

Üzleti partner / Forrásraktár

Határozza meg, hogy a bejövő fogyasztásiadó-számla az üzleti partnerre vagy a raktárra vonatkozik-e (alapértelmezett az Üzleti partner).

Tárgyalópartner

Az alapértelmezett tárgyalópartner neve; szerkeszthető mező.

Telefon

A tárgyalópartner telefonszáma vagy, ha nincs listázva, a vevőé.

Fogyasztási adó referenciaszáma

Adja meg a fogyasztásiadó-számla számát.

Szám

A bal oldali mező a kiválasztott számkörök nevét, a jobb oldali mező pedig a bizonylat számát jeleníti meg.

Megjegyz. Megjegyz.

Manuális számozás beállításához Kína, Japán, Korea, Szingapúr, India és Brazília esetében teljes körű jogosultsággal kell rendelkeznie a bizonylatok manuális számozásához. Válassza ki a Manuális értéket a baloldali mezőből.

Utasítás vége.
Státus

A fogyasztásiadó-számla státusa.

Könyvelési dátum

Segítségével meghatározhatja a bizonylat beszámolókban figyelembe veendő időperiódusát. Az alapértelmezett (szerkeszthető) érték a bizonylat létrehozásának dátuma.

Megjegyz. Megjegyz.

A dátum módosításával megszakad a számok és a számladátumok folytonossága.

Utasítás vége.
Fogyasztási adó referenciadátuma

Adja meg a fogyasztásiadó-számla dátumát.

Megjegyz. Megjegyz.

A bizonylat hozzáadásához meg kell határoznia a Fogyasztási adó referenciaszáma értékét.

Utasítás vége.
Árumozgás időpontja - fogyasztási adó

Határozza meg a fogyasztási adót tartalmazó számlához kapcsolódó áru mozgási időpontját.

Megjegyz. Megjegyz.

A bizonylat hozzáadásához meg kell határoznia a Fogyasztási adó referenciaszáma értékét.

Utasítás vége.
Pénznem

Adja meg a pénznemet a bizonylat összegeinek megjelenítéséhez.

Ha a:

  • Vevő pénzneme = saját pénznem, a legördülő lista opciói: Saját pénznem vagy Rendszerpénznem

  • Vevő pénzneme = idegen pénznem, a legördülő lista opciója: ÜP-pénznem

Megjegyz. Megjegyz.

A kiválasztott érték nem módosítja a bizonylat eredeti pénznemét.

Utasítás vége.
Tulajdonos

A bizonylatért felelős dolgozó.

Megjegyzések

A bizonylat hozzáadása után szerkeszthető további, a bizonylatra vonatkozó információ.

Összesen (engedmény nélkül)

A bizonylat teljes összege az engedmény kiszámítása előtt.

Ha az engedmény a cikk vagy a szolgáltatás sorában van definiálva, akkor azt az itt megjelenő összeg figyelembe veszi.

% engedmény

A bal oldali mező az engedmény százalékát, a jobb oldali mező pedig az engedmény ennek megfelelő összegét jeleníti meg. Ezek az értékek szerkeszthetők.

Kerekítés

Ez a mező akkor jelenik meg, ha a kerekítési módszer a bizonylat beállításokban Pénznemenként értékként definiált.

Ha a bizonylat teljes összege kerekített, a mező megjeleníti az eredeti és a kerekített összegek közötti különbséget.

Adó

A bizonylat adójának a megadott adódefinícióknak megfelelően kiszámított összege.

Összesen

A bizonylat teljes összege beleértve az adót és az engedményeket.

Másolás forrása

Adjon meg egy alapbizonylatot.

  • Ha az Üzleti partner/Forrásraktár mező Üzleti partner opcióra van beállítva:

    • ha az Üzleti partner vevő, az opció Vevői visszáru

    • ha az Üzleti partner szállító, az opció Árubeérkezés

  • ha a mező Forrásraktár értékre van beállítva, az opció Kimenő fogyasztásiadó-számla. A Kimenő fogyasztásiadó-számla listája felugró ablakából válassza ki az előzőleg létrehozott kimenő fogyasztásiadó-számla bizonylatát.

Tartalom lap
Bizonylatfajta

Válassza ki a következőt:

  • Cikkek a Készletvezetés modulban definiált cikkek értékesítési bizonylatának létrehozásához.

  • Szolgáltatás az SAP Business One alkalmazásban nem cikként definiált szolgáltatás (mint pl. egyszeri tanácsadás) értékesítési bizonylatának létrehozásához.

Ezen a lapon az egyes opciók táblanézete különböző.

A cikkek és szolgáltatások azonos értékesítési bizonylatba foglalásához:

  1. Cikkekként adja meg a megfelelő szolgáltatásokat az SAP Business One alkalmazásban.

  2. Adja meg az egy bizonylatba felvenni kívánt vonatkozó cikkeket és szolgáltatásokat azok vonatkozó áraival és mennyiségeivel.

  3. Futtassa a szokásos értékesítéselemzéseket és beszámolókat ezekre a szolgáltatásokra.

Összefoglalás típusa

Alapértelmezett érték = Nincs összefoglalás

  • Kattintson a Bizonylatok szerint opcióra az azonos alapbizonylatokkal rendelkező sorok egy sorban történő összegzéséhez, megjelenítve az alapbizonylat számát és hivatkozását.

  • Ha egy cikk a táblában egynél többször jelenik meg, és mindegyik előfordulás ára és leírása azonos, akkor azokat a rendszer egy sorban összegzi.

    Ez az opció csak Cikkek fajtájú bizonylatokhoz és sorok alapbizonylatokból történő másolásakor áll rendelkezésre.

"Cikk" bizonylatfajta táblanézete
Típus

A sor típusa.

Megadható beállítások:

  • T szövegsorhoz

  • ? részösszegsorhoz

  • A alternatív cikksorhoz, ha az értékesítési bizonylat ajánlat

Normál cikksor esetén ez a mező üres.

További információkat a szövegsorról, a részösszegsorról és az alternatív cikksorról az online súgó oldalán a következő útvonalon talál:   Értékesítés vagy Beszerzés   Ugrás menü - Értékesítési és beszerzési bizonylatok   Szöveg sor / Részösszeg sor / Alternatív cikk sor  .

Cikkszám

A kiválasztott cikk cikktörzsadatokban definiált száma.

Cikk leírása

Alapértelmezésben a cikktörzsadatokban definiált szöveget jeleníti meg.

Csak az aktuális értékesítési bizonylat adatának módosításához:

  1. Hajtsa végre a szükséges módosításokat.

  2. Nyomja meg a CTRL+TAB billentyűkombinációt a módosítások mentéséhez.

Mennyiség

A cikktörzsadatokban a cikkhez definiált Értékesítési egység neve érték szerint jeleníti meg a mennyiséget.

Ha az értékesítési mértékegység egynél több egységet tartalmaz, akkor a cikk egységeinek mennyisége az ebben a mezőben megjelenő szám szorozva a Mennyiség az Értékesítési egységben értékével.

Ár

Cikkár.

Egy kék színű ár jelzi, hogy egy adott cikkre adott vevő számára külön ár lett meghatározva.

Adókód

Adja meg az adó kódját.

Alapértelmezésben megjeleníti a cikkhez kapcsolt adókódot (ld.   Készlet   Cikktörzsadatok   Értékesítési adatok   lap).

Összesen (SP)

A sor alábbi képlet alapján számított teljes összege saját pénznemben:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (ha definiált).

Forrásadó-köteles

Jelzi, hogy alkalmazandó-e forrásadó ebben a bizonylatban. Manuálisan kiválaszthat egy értéket a legördülő listából.

Adóösszeg (SP)

Az adó összege saját pénznemben.

Cikkraktár

Megjeleníti az Igen / Nem opciót attól függően, hogy a cikk készletezhetőként van-e definiálva a cikktörzsadatokban.

Felosztási szabály

Bizonyos dimenziók esetében nyomja meg a Tab billentyűt a Felosztási szabályok listája ablak megnyitásához, amely:

  • felsorolja az összes előzetesen definiált felosztási szabályt.

  • segítségével új manuális felosztási szabályokat hozhat létre.

Megjegyz. Megjegyz.

A Felosztási szabály mező karbantartásához először a Cikkszám karbantartása szükséges a Cikk bizonylatfajta alatt vagy a Főkönyvi számla a Szolgáltatás bizonylatfajta alatt.

Manuális felosztási szabály definiálásához először az Összesen (SP) összegét kell megadnia mindkét bizonylatfajta számára. A manuális felosztási szabály kódjának formája M+7 számjegy lesz.

Utasítás vége.

Egy bizonyos felosztási szabály kiválasztása után egy sárga nyíl jelenik meg a kód előtt, amelynek segítségével lehívhatja a felosztási szabály ablakát ellenőrzés vagy módosítás céljából.

Az itt rögzített felosztási szabálynak van egy hatályba lépési dátuma, amely az értékesítési bizonylat könyvelési dátumának felel meg.

A felosztási szabály a tranzakció egy adott soránál módosítható.

RG23A I. rész száma, RG23A II. rész száma, RG23C I. rész száma, RG23C II. rész száma

Adja meg az RG23A I. rész számát, az RG23A II. rész számát, az RG23C I. rész számát és az RG23C II. rész számát.

Logisztika lap
Szállítási cím

A vevő üzletipartner-törzsadatokban definiált szállítási címe.

Számlaküldő

A vevő üzletipartner-törzsadatokban definiált számlázási címe.

Kiszállítási mód

A kiszállítási módok legördülő listája.

Számvitel lap
Naplóbejegyzés

Az alapértelmezett megjelenítés: Bejövő fogyasztásiadó-számla – XXX, ahol az XXX az ÜP-kód. Szükség esetén ezt a tartalmat módosíthatja.

ÜP-projekt

Alapértelmezés szerint az üzletipartner-törzsadatokban az üzleti partnerhez kapcsolt projektnevet jeleníti meg. Szükség szerint adjon meg más projektnevet.

Jelző

Alapértelmezés szerint az üzleti partnerhez kapcsolt jelzőt (lásd   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   Általános   lap) jeleníti meg. Ez a jelző számos beszámolóban szűrési feltételként szerepel. Szükség esetén válasszon másik jelzőt a gombra kattintva.

Rendelésszám

A lánc rendelésszámát adja meg, ha közvetlen felosztási módszert alkalmaz. Ezt a számot a kiskereskedelmi üzletlánc központjába küldött fájl tárolja.

Adó lap
Adóinformációk

Kattintson a Keresés (Keresés) gombra az Adóinformációk ablak megnyitásához, ahol részletes adóinformációkat adhat meg.

Tranzakciókategória

Megjeleníti a tranzakciókategóriát.

Űrlapszám

Megjeleníti az űrlap számát.

Vámstátus

Adja meg, hogy vámfizetéses vagy vámfizetés nélküli számláról van-e szó.

A rendszer a CENVAT adókat a fogyasztásiadó-számla létrehozásakor könyveli. Nem történik könyvelés a Vámfizetés nélkül opció esetében.

Még akkor is kell szükség szerint készíteni fogyasztásiadó-számlát, ha a kivét vámfizetés nélküli.

SSI-kivétel

Bejelölésével mentesíthető a bejövő fogyasztásiadó-számla a CENVAT adónemektől. Alapértelmezés szerint a jelölőmező be van jelölve.

Megjegyz. Megjegyz.

A jelölőmező csak SSI kivétel jelöléssel ellátott helyek bejövő fogyasztásiadó-számláinál jelenik meg. A jelölőmező státusa a bizonylat hozzáadása után nem módosítható.

Utasítás vége.