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VorgehensweiseWareneingänge schließen Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Wenn Sie einen Wareneingang schließen, wird in der Bestandsführung keine Korrekturbuchung vorgenommen. Das heißt, dass der verfügbare Bestand, der durch den Wareneingang erhöht wurde, nicht wieder verringert wird.

Erstellen Sie deshalb, wenn ein Wareneingang zu schließen ist und die Bestandswerte und -mengen ebenfalls aktualisiert werden sollen, eine Retoure auf der Grundlage des zu schließenden Wareneingangs.

Hinweis Hinweis

Nachdem Sie einen Wareneingang geschlossen haben, kann dieser nicht mehr als Basisbeleg für andere Einkaufsbelege verwendet werden.

Ende des Hinweises.

Voraussetzungen

Der Wareneingang wurde nicht auf eine Eingangsrechnung oder Retoure übertragen.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Einkauf   Wareneingang  , und wählen Sie den gewünschten Beleg.

  2. Wählen Sie in der Menüleiste   Daten   Schließen  .

    Sie erhalten die Meldung: Schließen eines Belegs kann nicht rückgängig gemacht werden. Der Belegstatus ändert sich zu "Geschlossen" und eine Ausgleichstransaktion wird angelegt. Möchten Sie fortfahren?

  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Um fortzufahren und den Wareneingang zu schließen, wählen Sie Ja.

      Hinweis Hinweis

      Wenn Ihre Firma nicht mit kontinuierlicher Bestandsführung arbeitet, wird der Wareneingang geschlossen und der Belegstatus in Geschlossen geändert.

      Wenn Ihre Firma mit kontinuierlicher Bestandsführung arbeitet, fahren Sie mit Schritt 4 fort, und geben Sie das Buchungsdatum für die Ausgleichsjournalbuchung an.

      Ende des Hinweises.
    • Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie Nein.

  4. Wenn Sie bestätigen, dass Sie den Wareneingang schließen möchten, werden Sie im folgenden Dialogfenster aufgefordert, ein Buchungsdatum zur Verwendung in der Ausgleichsjournalbuchung anzugeben. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Um das aktuelle Systemdatum zu verwenden, markieren Sie den Auswahlknopf Aktuelles Systemdatum.

    • Um das ursprüngliche Buchungsdatum im Beleg zu verwenden, markieren Sie den Auswahlknopf Ursprungsbelegdatum.

    • Um ein anderes Datum als die beiden oben genannten anzugeben, wählen Sie den Auswahlknopf Festgelegtes Datum, und geben Sie dann das gewünschte Datum ein bzw. wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.

      Wenn Sie ein Datum angeben, das vor dem ursprünglichen Buchungsdatum dieses Belegs liegt bzw. diesem entspricht, erhalten Sie die Meldung: Legen Sie ein Datum fest, das nach dem Buchungsdatum des Ursprungsbelegs liegt.

      Wenn Sie ein Datum angeben, das innerhalb eines gesperrten Zeitraums liegt, erhalten Sie die Meldung: Zeitraum für neue Daten gesperrt. Weitere Informationen finden Sie unter Buchungsperioden sperren.

  5. Wählen Sie OK, um die Daten zu sichern.

    Hinweis Hinweis

    Wenn ein (vollständig oder teilweise übertragener) Wareneingang geschlossen wird, wird derFrachtbetrag, der auf das Aufwandskonto gebucht und nicht in eine Eingangsrechnung oder Retoure übertragen wurde, ausgeglichen.

    Ende des Hinweises.

Weitere Informationen

Wareneingang