Show TOC

VorgehensweiseSchecks zur Zahlung drucken Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

In der folgenden Vorgehensweise wird erläutert, wie Sie Schecks im Stapeldruck ausdrucken.

Voraussetzungen

  • Sie haben unter   Administration   Systeminitialisierung   Druckeinstellungen   auf der Registerkarte Pro Beleg die Option Schecks zur Zahlung ausgewählt und weitere erforderliche Parameter festgelegt.

  • Sie haben unter   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Hausbankkonten   die für den Druck relevanten Parameter für die einzelnen Hausbankkonten festgelegt.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Bankenabwicklung   Belegdruck  .

    Sie gelangen auf das Fenster Belegdruck - Auswahlkriterien.

    1. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Schecks zur Zahlung.

    2. Geben Sie alle weiteren erforderlichen Parameter an, und wählen Sie OK.

  2. Sie gelangen auf das Fenster Schecks zur Zahlung drucken.

    1. Entfernen Sie die Kennzeichen bei den Schecks, die Sie nicht drucken möchten.

    2. Vergewissern Sie sich, dass der Wert im Feld Nächste Schecknr. korrekt ist. Sie können den Wert ggf. ändern.

  3. Legen Sie die korrekten Scheckvordrucke oder Blankopapier in den Drucker ein, und wählen Sie Drucken.

    Sie gelangen auf das Fenster Schecknummernbestätigung.

  4. Nehmen Sie die gedruckten Schecks aus dem Drucker, und vergleichen Sie sie mit den im Fenster angezeigten Schecks.

  5. Wenn die von SAP Business One zugewiesenen Nummern nicht mit den Nummern auf den gedruckten Schecks übereinstimmen, können Sie diese ändern. Korrigieren Sie die Nummer des ersten Schecks, und drücken Sie die TAB-Taste. Die folgenden Schecknummern werden automatisch aktualisiert.

    Hinweis Hinweis

    Nur die Schecks mit laufenden Nummern, die von demselben Konto ausgestellt wurden, werden entsprechend aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine Schecknummer von 999 in 2000 ändern, werden die Schecknummern 1000, 1001, 1002 usw. in 2001, 2002 und 2003 geändert.

    Wenn die Schecknummern nicht fortlaufend aufeinander folgen, müssen Sie sie einzeln manuell korrigieren.

    Ende des Hinweises.
  6. Der Druckstatus aller Schecks im Fenster ist standardmäßig auf Unbestätigt gesetzt. Sie können den Status ggf. ändern.

  7. Wählen Sie Aktualisieren oder OK.

Ergebnis

  • Die Nummern der bestätigten Schecks werden als belegt gekennzeichnet.

  • Das Feld Nächste Schecknummer im Fenster Hausbankkonten - Definition wird aktualisiert.

  • Die Schecknummern, die für den Überlaufdruck verwendet wurden, werden als ungültig gekennzeichnet.

  • Nummern, die Schecks mit dem Druckstatus Unbestätigt zugewiesen sind, können nur dann erneut verwendet werden, wenn Sie den Status dieser Schecks auf Nicht gedruckt zurücksetzen.

Weitere Informationen

Schecks zur Zahlung