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 Pflege des WE/RE-Verrechnungskontos Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Verwendung

Wenn zu einer Bestellung eine Mengenabweichung zwischen Wareneingang und Rechnung auftritt, entsteht ein Saldo auf dem WE/RE-Verrechnungskonto; das System erwartet einen weiteren Wareneingang oder eine weitere Rechnung, die diesen Saldo ausgleicht. Wenn dies ausbleibt, muß das WE/RE-Verrechnungskonto manuell ausgeglichen werden.

Funktionsumfang

Die Gegenbuchung zum Ausgleich des WE/RE-Verrechnungskontos erfolgt bei Material mit gleitendem Durchschnittspreis auf das Bestandskonto, vorausgesetzt, daß Bestandsdeckung für die Mengendifferenz vorliegt:

  • Wenn auf dem WE/RE-Verrechnungskonto ein Lieferüberschuß ist, dann ist das Material beim Wareneingang mit einem zu hohen Betrag belastet worden. Beim Ausgleichen des WE/RE-Verrechnungskontos wird das Material entsprechend entlastet.

  • Wenn auf dem WE/RE-Verrechnungskonto ein Rechnungsüberschuß ist, dann ist das Material beim Wareneingang mit einem zu niedrigen Betrag belastet worden. Beim Ausgleichen des WE/RE-Verrechnungskontos wird das Material entsprechend belastet.

Beispiel Beispiel

 ( )

Besteht für die Mengendifferenz keine Bestandsdeckung, so wird nur der Anteil für den vorhandenen Bestand auf das Bestandskonto gebucht; der Rest geht auf ein Preisdifferenzenkonto.

Bei Material mit Standardpreis erfolgt die Gegenbuchung zum Ausgleich des WE/RE-Verrechnungskontos auf ein Preisdifferenzenkonto; es erfolgt also keine Wertänderung im Materialstammsatz.

Ende des Beispiels.