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 Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung Debitor/Kreditor nach GP Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Die gewählte Kontengruppedes Debitoren-/Kreditorenstammsatzes bestimmt die Nummernvergabedes anzulegenden Geschäftspartners mit.

Wenn Sie sowohl den Debitor/Kreditor neu anlegen als auch den Geschäftspartner, dann können sich in Bezug auf die gewählte Kontengruppe des Debitors/Kreditors und die daraus folgende Nummernvergabe des Geschäftspartners folgende Kombinationen und erforderliche Aktivitäten ergeben:

Nummernvergabe bei Anlage des Debitors/Kreditors und des Geschäftspartners

Gewählte Kontengruppe

Aktivität

Sie haben eine Kontengruppe mit interner Nummernvergabe gewählt, der eine Geschäftspartnergruppierungmit interner Nummernvergabe zugeordnet ist.

Das System erzeugt die Debitoren-/Kreditorennummer sowie die Geschäftspartnernummer automatisch.

Sie haben eine Kontengruppe mit interner Nummernvergabe gewählt, der eine Geschäftspartnergruppierung mit externer Nummernvergabe zugeordnet ist. Die Nummerngleichheit ist eingeschaltet.

Das System gibt die automatisch gewählte Debitoren-/Kreditorennummer als Geschäftspartnernummer für die Geschäftspartnerbearbeitung vor.

Sie haben eine Kontengruppe mit externer Nummernvergabe gewählt, der eine Geschäftspartnergruppierung mit interner Nummernvergabe zugeordnet ist.

Sie geben die zu verwendende Debitoren-/Kreditorennummer manuell in der Debitoren-/Kreditorenbearbeitung ein. Das System erzeugt die Geschäftspartnernummer automatisch.

Sie haben eine Kontengruppe mit externer Nummernvergabe gewählt, der eine Geschäftspartnergruppierung mit externer Nummernvergabe zugeordnet ist. Die Nummerngleichheit ist eingeschaltet.

Sie geben die zu verwendende Debitoren-/Kreditorennummer manuell in die Debitoren-/Kreditorenbearbeitung ein. Das System gibt die gewählte Debitoren-/Kreditorennummer automatisch als Geschäftspartnernummer für die Geschäftspartnerbearbeitung vor.

Hinweis Hinweis

Die hierzu erforderliche Zuordnung der Kontengruppen des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes und der Gruppierungen des Geschäftspartners ist im Customizing der Stammdatensynchronisation in den folgenden IMG- Aktivitäten hinterlegt:

  • Nummernvergabe für Richtung Debitor nach GP festlegen

  • Nummernvergabe für Richtung Kreditor nach GP festlegen

Ende des Hinweises