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  Verrechnung über Buchungskreisverrechnungskonten

Verwendung

Wenn im Customizing für die von Ihnen verwendete Buchungsvariante das Kennzeichen Auf Buchungskreisverr.konten buchen gesetzt ist, entstehen bei buchungskreisübergreifenden Vorgängen Salden auf den Buchungskreisverrechnungskonten. Diese Salden stellen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zwischen den Buchungskreisen dar.

Auf diese Weise wird auf den Buchungskreisverrechnungskonten exakt ausgewiesen, welche Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Buchungskreisen bestehen.

Sie dürfen die Verrechnung über Buchungskreisverrechnungskonten nur dann verwenden, wenn in Ihrem Unternehmen die Buchungskreise lediglich Teile einer rechtlichen Einheit darstellen und somit die Verrechnung problemlos möglich ist. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, dürfen Sie keine Eingaben machen, die zu buchungskreisübergreifenden Vorgängen führen, es sei denn, in der Finanzbuchhaltung erfolgen weitere Aktivitäten (z.B. Rechnungsstellung, Korrektur der Konzernumsätze).

Voraussetzungen

Um die Verrechnung über Buchungskreisverrechnungskonten zu nutzen, müssen Sie sicherstellen, dass für die von Ihnen verwendete Buchungsvariante das Kennzeichen Auf Buchungskreisverr.konten buchen gesetzt ist. Diese Einstellung nehmen Sie im Customizing der Personalabrechnung vor (unter Anfang des Navigationspfads Auswertung für die Buchung ins Rechnungswesen Navigationsschritt Aktivitäten im HR-System Navigationsschritt Buchungsvarianten erstellen). Ende des Navigationspfads

Sie haben im Customizing des Finanzwesens unter Anfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung Navigationsschritt Geschäftsvorfälle Navigationsschritt Buchungskreisübergreifende Vorgänge vorbereiten Ende des Navigationspfads die benötigten Buchungskreisverrechnungskonten angelegt.