Show TOC Начало области содержимого

Документация по последовательности операций Сокращение суммы счета: исправление количества или стоимости  Локализовать документ в его структуре Библиотеки SAP

Предпосылки

Формат

На экране Контроль счетов логистики выберите вариант просмотра Сокращение суммы счета .

Пользовательская настройка

Функция

Пользовательская настройка контроля счетов логистики

Можно определить тип включения налоговых проводок:

      Только в документе счета

      В счете-фактуре и документах кредитового авизо

Контроль счетов логистики ® Входящий счет ® Обработка налога в сокращении суммы счета.

В пользовательской настройке можно определить причины сокращения суммы счета.

Контроль счетов логистики ® Входящий счет ® Определить причины сокращения суммы счета.

Последовательность шагов

Для каждой позиции счета необходимо выполнить следующие шаги:

1. Проверка количества

Необходимо сравнить значение по умолчанию объема заказа на поставку, выведенное на экран, с фактическим количеством входящего счета-фактуры.

      Если эти количества совпадают, следует перейти к шагу 2.

      Если количества не совпадают, следует убедиться в необходимости принятия нового количества.

       Если требуется принять новое количество, перезапишите значение по умолчанию объема заказа на поставку и выберите Графические значения объяснены в сопроводительном тексте Дальше.

       Если новое количество требуется отклонить, выберите опцию Ошибка поставщика: Сократить счет-фактуру для индикатора исправления ошибок. Выберите Дальше. Появятся поля Количество по счету и Сумма счета. Эти поля готовы для ввода и содержат введенные по умолчанию данные заказа. Введите количество по счету из входящего счета-фактуры. Выберите Дальше. Будет вычислена ожидаемая стоимость для количества по счету (количество по счету * цена заказа на поставку), появится выходной документ, содержащий сумму сокращения счета. Если этот выходной документ будет закрыт, в поле Сумма счета будет введено ожидаемое значение.

Можно выбрать причину сокращения суммы счета и сохранить эти данные в системе.

2. Проверка суммы

Если количество по счету не было введено, сумму входящего счета-фактуры следует сравнить с суммой заказа.

      В случае совпадения сумм проверка этой позиции счета завершена.

      Если суммы не совпадают, следует убедиться в необходимости принятия новой суммы.

       Если требуется принять новую сумму, то сумму счета по умолчанию следует перезаписать.

       Если новую сумму не требуется принимать, в поле Индикатор исправления ошибок следует выбрать значение Ошибка поставщика: сократить счет-фактуру. Выберите Дальше. Появятся поля данных счета-фактуры. Эти поля готовы для ввода и содержат введенные по умолчанию данные заказа. Введите сумму входящего счета-фактуры. Появится выходной документ, содержащий сумму сокращения счета.

Можно выбрать причину сокращения суммы счета и сохранить эти данные в системе.

Если количество по счету уже введено, сумму входящего счета-фактуры следует сравнить с суммой заказа.

      В случае совпадения сумм проверка этой позиции счета завершена.

      Если суммы не совпадают, введенную по умолчанию сумму заказа необходимо перезаписать. Появится выходной документ, содержащий сумму сокращения счета.

 

Конец области содержимого