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Vorgehensweisen Datei für unqualifizierten Abschlag erzeugen  Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

  1. Wählen Sie im Menü der Personalabrechnung Periodenunabhängig ® Auswertung ® Abschlagszahlung.
  2. Geben Sie in den Feldern die entsprechenden Werte ein und setzen Sie die gewünschten Kennzeichen.
  3. Markieren Sie den Parameter Test.
  4. Hinweis

    Durch Markieren des Parameters Überweisungen kennzeichnen verhindern Sie, daß der Betrag einer Lohnart bei der Wiederholung eines Zahlungslaufes überschrieben und mehrfach überwiesen wird. Stattdessen errechnet das System bei einem erneuten Zahlungslauf für die jeweilige Lohnart die Differenz.

  5. Wählen Sie Programm ® ausführen bzw. Programm ® ausführen + drucken bzw. Im Hintergrund ausf.
  6. Überprüfen Sie im Ablaufprotokoll, ob die Überweisungsdaten vollständig und korrekt sind. Korrigeren Sie die Daten ggf.
  7. Heben Sie die Markierung beim Parameter Test auf und starten Sie den Report erneut (siehe Schritt 8).
  8. Hinweis

    Nach dem Ablauf des Reports wird ein Ablaufprotokoll eingeblendet. Unter der Kopfzeile des Ablaufprotokolls sind das Programmlaufdatum und ein Identifikationsmerkmal angegeben. Beide Daten müssen Sie notieren. Im Arbeitsschritt Überweisungsträger erstellen werden die Parameter Ablaufdatum und Identifikationsmerkmal abgefragt.

  9. Erstellen Sie abschließend Ihre Zahlungsträger.

Sie haben einen unqualifizierten Abschlag durchgeführt.