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Procédure  Fournisseurs : création de données de base pour le traitement du merchandiser Localiser le document dans l'arbre de navigation

Conditions préalables

Vous avez signé un accord avec un nouveau merchandiser et vous souhaitez créer des données de base pour le traitement du merchandiser dans le système R/3.

Procédure

  1. Créez le merchandiser dans le système s’il n’existe pas encore en tant que fournisseur connu dans le système. Le même fournisseur peut être traité comme un fournisseur normal ou comme un merchandiser.
  2. Saisissez les données de base et les données de ventes pour les articles que vous voulez gérer en qualité de marchandises du merchandiser si les articles n’existent pas encore dans le système. Vous pouvez traiter le même article comme article normal ou comme article vendu par le merchandiser. Décidez du mode de gestion de l’article pour chaque point de vente (la gestion aura lieu plus tard).
  3. Attention

    Vous devez saisir les données de ventes pour les articles avant l’étape suivante. Sinon vous pouvez éprouver des difficultés à déterminer le merchandiser dans les processus opérationnels.

  4. Créez un module de gamme à l’aide de la catégorie Module de merchandiser.
  5. Saisissez le numéro fournisseur que vous avez créé pour le merchandiser dans la zone Merchandiser.

    Choisissez Gest.stks pour activer la Gestion des stocks.

    Sélectionnez Aff.cpte.pr. pour affecter un compte de produit de Comptabilité financière existant auquel le produit du merchandiser est imputé. Dans la liste de tables, sélectionnez une saisie qui contient le numéro fournisseur. Dans la liste suivante, affectez le compte général approprié au fournisseur. Saisissez les éléments suivants :

    Nom de zone

    Description

    Saisies

    App

    Application

    V

    CndTy.

    Type de condition

    KOFR

    ChAc

    Plan comptable

    le plan comptable utilisé dans le point de vente concerné

    ActKy

    Clé de compte

    ERL

     

    Vous pouvez également définir la détermination des comptes pour le compte devant contenir le pourcentage du merchandiser. Pour ce faire, utilisez la clé de compte saisie dans le schéma de calcul pour le poste correspondant au pourcentage. Toutefois, l’affectation directe du pourcentage à un compte lors l’enregistrement de chaque opération individuelle peut réduire la performance. Mieux vaut affecter le pourcentage à un compte au terme d’une période de décompte.

    Sauvegardez et revenez à la gestion de module de gamme.

  6. Vous pouvez maintenant saisir les articles devant appartenir au module de gamme du merchandiser.
  7. Affectez le module de gamme du merchandiser à toutes les gammes ou à tous les sites de distribution nécessaires. Définissez ainsi que les articles référencés dans le module de gamme du merchandiser sont gérés comme des marchandises du merchandiser dans ces gammes ou ces sites de distribution.
  8. Si la Gestion des stocks est active, créez les fiches infos-achats avec l’info-type Consignation pour les articles du merchandiser.
  9. Utilisez la Détermination du prix de vente consommateur pour définir les prix de vente des articles du merchandiser.

Note

Pour les articles du merchandiser, vous ne pouvez pas calculer les prix de vente sur la base des prix d’achat.

 

 

 

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