Si el deudor no paga el crédito aplazado, ni siquiera en la nueva fecha de vencimiento, puede anular (cancelar) la orden de aplazamiento.
Se pueden anular únicamente órdenes de aplazamiento contabilizadas.
El programa no procesa documentos que se han compensado antes de la anulación. Los documentos que ya se han reclamado no se procesan cuando se anula un aplazamiento.
Puede anular órdenes de aplazamiento individualmente o utilizar el tratamiento en masa si desea anular más de una orden de aplazamiento a la vez.
Si introduce la anulación de una orden de aplazamiento, el programa crea un nuevo documento registrado de forma preliminar (anulación) para cada orden de aplazamiento abierta. De esta manera es posible representar la anulación del aplazamiento utilizando un proceso de autorización. Cuando se contabiliza la anulación de una orden de aplazamiento, el programa crea una posición de contrapartida para el aplazamiento correspondiente.
Se da el valor 1 al campo de clase de anulación de la cabecera de documento (aplazamiento ® anulado) para órdenes de aplazamiento anuladas.
Si anula una orden de aplazamiento, no se crearán documentos de origen.
Si quiere anular una orden de aplazamiento, en el menú SAP, seleccione Finanzas ® Public Sector Management ® Control presupuestario ® Contabilización ® Orden ® Orden de aplazamiento ® Anular.