!--a11y-->
Contabilización de cargos retroactivos en balance 
Para ejecutar el programa de contabilización del cargo retroactivo en el balance en las cuentas designadas, proceda como se indica a continuación en el menú del Libro mayor:
- Sociedad
- Fecha clave
Las contabilizaciones se llevan a cabo para todas las cuentas a pagar y para todos los créditos abiertos en la fecha clave especificada. El sistema no tiene en cuenta las cuentas a pagar ni los créditos ya compensados en esta fecha clave.
- Fecha límite inferior para impuestos
Introduzca aquí la fecha de contabilización a partir de la cual no debe producirse ninguna distribución de impuestos (por ejemplo, tras la declaración del IVA).
- Si selecciona el campo Generar contabilizaciones, tiene que especificar una clase de documento para los documentos que vayan a crearse. Si no especifica una fecha de contabilización, el sistema utiliza la fecha clave como fecha de contabilización.
- También puede seleccionar si desea crear un log o no en el nivel de las partidas individuales. El sistema presenta entonces un listado para cada traslado, con los documentos originales de los que proceden esas partidas.
- Finalmente, puede seleccionar si quiere tener un log de documentos distribuidos. La función muestra la distribución calculada por cada documento original seleccionado.
En el log se visualizan, por sociedad, los documentos de contabilización de traslado generados. Cada bloque representa un documento. El sistema relaciona los números de los documentos generados, al final de cada bloque. Puede acceder a un documento, haciendo doble clic en el número del documento correspondiente.
Si ha solicitado un log de los documentos distribuidos, haga doble clic sobre uno de los documentos para pasar a la visualización del mismo.