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Cuando se ha realizado el pago en cuestión, ya no se es responsable del aval y la contabilización se puede anular. Para hacer esto, siga los siguientes pasos:
Aparece una pantalla donde se deberán introducir los datos de cabecera del documento para el documento de contabilización y los datos para seleccionar el aval.
Se debe especificar la cuenta de mayor especial para los avales concedidos y los recibidos. El resto de criterios de selección son opcionales.
Pulse
INTRO para pasar a la pantalla siguiente, donde se visualizarán los avales seleccionados.