Anfang des InhaltsbereichsVorgehensweisen Pauschale Abrechnungskontierung anlegen (periodische Abrechnung mit Ursprungsschema) Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Stammdaten ® Auftrag/Einzelnes Element ® Ändern.
  2. Geben Sie den betroffenen Auftrag/PSP-Element an.
  3. Wählen Sie den Druckknopf Abrechnvorschr.
  4. Sie gelangen in ein Übersichtsbild. Hier können Sie in einer Tabelle Aufteilungsregeln erfassen.

  5. Wählen Sie Springen ® Abrechnungsparameter.
  6. Sie gelangen auf ein Detailbild für die Erfassung von Abrechnungsparametern.

  7. Geben Sie ein Ursprungsschema an. Gehen Sie über die Drucktaste Übersicht zurück in das Übersichtsbild.
  8. Im Übersichtsbild finden Sie nun in der Tabelle Aufteilungsregeln das Feld Ursprungszuordnung, das Ihnen ermöglicht, nach den im Customizing definierten Kostenartengruppen zu differenzieren.
  9. Geben Sie je Abrechnungsanteil

 

 

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