
Использование
Перерасчетные счета используются для выравнивания проводок согласования FI-CO в компоненте Финансы. В зависимости от того, производились ли перерасчеты по нескольким балансовым единицам, функциональным сферам или бизнес-сферам, требуются различные перерасчетные счета.
Система выполняет проводки по перерасчетным счетам балансовой единицы с помощью определенной иерархической последовательности.
Последовательность действий
Создание перерасчетных счетов производится следующим образом:
При настройке модуля Финансы необходимо подготовить операции для нескольких балансовых единиц.
Для получения более подробной информации см. следующие разделы: Настройка компонента Финансы → Бухгалтерия Главной книги → Хозяйственные операции → Подготовка операций для нескольких БЕ (см.
Подготовка операций для нескольких БЕ).
При позаказном расчете затрат по основному средству в разных балансовых единицах система автоматически выполняет проводку из Учета основных средств по перерасчетному счету БЕ.
Согласование по контрольному регистру не производится.В отличие от перерасчетных счетов бизнес-сфер, перерасчетные счета бизнес-сфер и функциональных сфер не разбиваются на дебетные и кредитные счета.
Определите в параметрах настройки Финансов перерасчетный счет с помощью кода транзакции GA0.
Для получения более подробной информации см. IMG компонента Финансы : Бухгалтерия Главной книги → Хозяйственные операции → Закрытие → Перераспределение → Определение счетов для дополнительного дебетования (см.
Определение счетов для дополнительного дебетования).