請求書照合なしの仕入先請求書転記 

目的

このプロセスでは、購買発注に関係しない単純な仕入先請求書の標準入力と簡易入力、および原価センタへの相手勘定入力について説明します。転記処理が完了すると、この請求書によって総勘定元帳、買掛金管理、および原価センタ会計が自動的に更新されます。

このプロセスで示される統合は、財務会計 (FI) に限定されたものではありません。請求書が在庫 / 購買管理 (MM) から転記された場合も、これと同様の統合が実現します。

このプロセスについての詳細は、 を参照してください。

プロセスフロー

このプロセスに関するデータは、 にあります。

  1. 現在の G/L 勘定残高の照会 ( 買掛金 )
  2. 標準 FI 請求書の入力
  3. 仕入先請求書の簡易入力
  4. 請求書の照会、支払条件の変更、および変更伝票の照会
  5. 仕入先残高、明細、伝票の照会
  6. G/L 勘定残高の照会 ( 買掛金 )
  7. G/L 勘定明細の照会 ( 費用 )
  8. 仕入先明細の原価センタ会計への影響の照会