Introducción de facturas con desviaciones 
Procedimiento
El sistema propone las partidas de factura. El sistema ha seleccionado todas las partidas pendientes de una factura. Verifique la selección y efectúe las modificaciones necesarias.
En las partidas pendientes de una factura el sistema propone la cantidad que debe facturarse y calcula el importe que debe facturarse a partir del precio de pedido. Si la factura es diferente, se pueden sobrescribir los valores de propuesta.
Si no hay ninguna factura pendiente para una partida de factura, el sistema no propondrá ni el importe ni la cantidad. Sin embargo, todavía se pueden introducir valores en estos campos, pero debe seleccionarse la partida de factura si se desea incluir la misma en el documento.
A continuación, puede proceder a la corrección de los errores tipográficos o confirmar el mensaje seleccionando
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Resultado
Si la desviación se encuentra fuera de los límites de tolerancia, el documento se contabiliza y queda bloqueado para el pago.