Utilización
Si en el momento en que se desarrollan operaciones multisociedades no está fijado el indicador Contabilizar en cuentas de compensación intersociedades en el Customizing de la variante de contabilización que utiliza, como resultado da como resultado se originarán una serie de saldos en las cuentas de partición de comprobante, la cuenta de diferencia de recálculo o las cuentas de pago. Estos saldos ilustran créditos o débitos entre las sociedades.
Sólo puede utilizar la imputación sumaria si está permitida la compensación de créditos y de débitos entre las sociedades implicadas y si además basta con explicar los créditos y los débitos originados entre las sociedades sólo a partir del procedimiento.
Condiciones previas
Para utilizar la imputación sumaria, debe cerciorarse de que el indicador Contabilizar en cuentas de compensación intersociedades no está fijado con respecto a la variante de contabilización que utiliza. Estas parametrizaciones se efectúan en el Customizing de Cálculo de la nómina, (en
® Gestión de informes para contabilizar los resultados de la nómina en Finanzas ® Actividades en el sistema AC ® Crear variantes de contabilización).