На этой закладке можно ввести информацию по налогам для бизнес-партнеров. Для перехода к этой закладке выберите
.Выберите статус налога для бизнес-партнера:
|
Применяется только для европейских стран. Выберите тип налога по умолчанию для документов бизнес-партнера. Указание Значение, выбранное в этом поле, переопределяет тип налога, указанный в счете ГК или в карточке товара. Поэтому тип налога для бизнес-партнера следует задавать только в особых ситуациях, например, для иностранных бизнес-партнеров. Выбранный здесь тип налога также используется в качестве типа налога по умолчанию для уровня позиции и дополнительных расходов уровня документа в документах продаж и закупок. Конец указания. Доступны только те типы, которые соответствуют опции, выбранной в поле Статус налога. При выборе:
|
Укажите номер сертификата об освобождении от уплаты налогов. Указание Применяется только для заказчиков и при выборе в поле Статус налога значения Освобожд. Конец указания. |
Указывает, что поставщик должен выплачивать налог на источники дохода. Указание Это поле доступно только для поставщиков при выборе опции Налог на источники дохода в области Налог закладок Закупки или Продажи в окне Счета по умолчанию. Конец указания. Указание При выборе опции Подлежит уплате НИД появляются дополнительные поля. Они применяются только в некоторых странах. Конец указания. |
Укажите идентификационный номер сертификата об освобождении от налога на источники дохода:
|
Укажите дату окончания срока действия кредитной карты. Поддерживается ввод до 5 символов. Используйте формат ММ/ГГ, указанный на кредитной карте, например, 04/10 для обозначения апреля 2010 г. |
Укажите номер социального страхования. |
Используется для открытия окна Допустимый код НИД, в котором можно выбрать допустимые коды налогов на источники дохода для данного бизнес-партнера. Указание Можно задать код налога на источники дохода по умолчанию, который будет автоматически подставляться во все документы, создаваемые для этого бизнес-партнера. Конец указания. |
Выберите тип отчета НИД. Это поле используется только в информационных целях. |
Выберите тип создаваемого отчета. |
Указание
Поля Счет DATEV и Первый ввод данных относятся только к немецкой системе учета DATEV. Для получения дополнительной информации см. Интерфейс DATEV-FI для SAP Business One.
Если требуется, укажите соответствующий номер счета DATEV для бизнес-партнера. Указание Нельзя ввести число, начинающееся на ”0”. Конец указания. |
Система обозначает экспорт начальных данных. Пример В случае нового бизнес-партнера отображается Да, поскольку основные данные для этого бизнес-партнера еще не перенесены. Конец примера |
Введите подробные данные уведомления об освобождении от уплаты налога. |
Укажите номер уведомления об освобождении бизнес-партнера от уплаты налогов. |
Укажите максимальную сумму, определенную в уведомлении об освобождении от уплаты налогов, по которой бизнес-партнер не должен уплачивать налог. |
Введите диапазон дат, в течение которого бизнес-партнер освобожден от уплаты налогов. |
В этом поле указывается, что заказчик облагается дополнительным уравнительным налогом. Указание Доступно только для заказчиков в Испании. Конец указания. Указание После установки этого флажка невозможно установить флажок Отсроченный налог. Конец указания. |
Укажите вид операции с бизнес-партнером, например закупка у государственного предприятия или продажа транспортному агентству. Выбранные здесь значения основаны на кодах, определяемых финансовыми органами Испании. |
Укажите, включает ли операция с бизнес-партнером закупку или продажу товаров или услуг страхования. Введенное здесь значение используется по умолчанию в поле 347: страховая операция на закладке Бухгалтерия документов продажи или закупки, например продаж. Эту запись можно изменить как в справочнике бизнес-партнеров, так и в документах продажи и закупки. |
В этом поле указывается, что поставщик может выставлять счета-фактуры АОПМ. |
Эти поля отображаются после выбора Подлежит уплате НИД на подзакладке Налог.
Shaam-группа удержания, определенная для поставщика в окне Определение удерж. налога. |
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно Определение удерж. налога. |
Указывает, что поставщик утвержден для налога на источники дохода согласно записям налоговой инспекции Израиля. |
Указывает, что у поставщика есть действительный сертификат, подтверждающий соответствие бухгалтерии законодательным стандартам. |
Укажите, какой вид бизнеса обозначает ИНН бизнес-партнера: Предприниматель, Компания, Зарегистрированное предприятие или Международная компания. Эта информация затем включается в электронные файлы создаваемого отчета 856 - 2010. |
Позволяет указать, что для бизнес-партнера должен применяться метод скрытых налогов. Указание Для новых бизнес-партнеров значение этой опции по умолчанию берется из закладке . Эта опция может быть установлена или отменена даже после создания проводок для бизнес-партнера.Конец указания. Указание После установки этого флажка невозможно установить флажок Уравнительный налог. Конец указания. |
Укажите код налога для поставщика. По умолчанию отображается код налога, определенный в области Налог закладки Закупки в окне Счета по умолчанию. Указание Применяется только для поставщиков. Конец указания. |
В этом поле указывается, облагается ли бизнес-партнер налогом или является иностранным бизнес-партнером. Значение по умолчанию - "Подлежащ.". |
Используется для открытия окна Допустимые индикаторы подоходного налога/НИД, в котором можно выбрать требуемые коды удержания подоходного налога и определить значение по умолчанию для каждого бизнес-партнера. |
Используется для открытия окна Допустимый код НДС/НИД, в котором можно выбрать требуемые коды налога на источники дохода и определить значение по умолчанию для каждого бизнес-партнера. |
В этом поле указывается возможность создания для бизнес-партнера счета-фактуры с ESR. Идентификатор имеет следующую структуру: XX-XXXXXX-X Указание Если идентификатор содержит менее 9 цифр, то автоматически добавляются "0". Конец указания. Указание Доступно только для поставщиков. Конец указания. |
Укажите контрольный номер налога на источники дохода: |
Опции в этих двух полях становятся доступными после выбора опции Налог на источники дохода в окне Счета по умолчанию.
Определение местонахождения бизнес-партнера: внутри страны или за рубежом. |
Определение типа бизнес-партнера: резидент или нерезидент. |
При создании нового клиента в окне Справочник бизнес-партнеров основной счет для элементов Прочая дебиторская задолженность или Прочая кредиторская задолженность автоматически копируется из окна Счета по умолчанию. Если основной счет не содержит проводки для определенного клиента или поставщика, можно изменить его вручную или с помощью окна Выбрать из списка. В окне План счетов можно определить основные счета для клиентов и поставщиков. |
Укажите веб-сайт электронных налогов для бизнес-партнера. По умолчанию выводится веб-сайт, указанный в окне Интернет-сайт электронных налогов - определение. В окне Интернет-сайт электронных налогов - определение также можно определить новые веб-сайты. Для открытия этого окна выберите . |
Указание Для нового бизнес-партнера по умолчанию устанавливается значение Значение по умолчанию для компании, в результате чего для этого бизнес-партнера используется правило округления, заданное в окне Информация о компании. Конец указания. |
Нажмите кнопку (Обзор), чтобы открыть окно Фискальные идентификаторы для определения фискальных идентификаторов. |
Нажмите кнопку (Обзор), чтобы открыть окно Информация по налогам и ввести необходимые данные. |
Необязательное поле, которое отображается только при выборе поставщика "БП".
|
Выберите тип налогоплательщика в раскрывающемся списке. |
Выбор категории налога на источники дохода. |
Приложение игнорирует пороговое значение налогового вычета, заданное в окне Допустимый код НИД. |
Приложение игнорирует пороговое значение надбавки, заданное в окне Допустимый код НИД. |