Show TOC

Документация для последовательности операцийИндоссирование документов кредитных карт Найти этот документ в структуре навигации

 

Функция индоссамента документов кредитных карт позволяет перевести входящий документ кредитной карты (например, от заказчика) третьему лицу (поставщику) без его депонирования.

Предпосылки

Можно индоссировать только те документы кредитных карт, которые еще не были депонированы.

Последовательность операций

  1. Выберите   Расчеты   Входящие платежи   Управление кредитными картами  .

  2. В окне Кредитные карты: критерии отбора укажите соответствующие параметры и выберите OK.

  3. Выберите документ кредитной карты для индоссирования.

    Указание Указание

    Если в поле Разделять док-т кред. карты в окне Средства оплаты установлено значение Да, для каждого платежа создается отдельный документ кредитной карты. Платежи выводятся в окне Управление кредитными картами в отдельных строках.

    Если в этом поле установлено значение Нет, на экран выводится строка, представляющая все оплаты кредитной картой. В этом случае сторнироваться может вся сумма полностью.

    Конец указания.
  4. Выберите Акцепт.

    Появится окно Бухгалтерская операция. Строки в окне Бухгалтерская операция кредитуют карту и представляют собой документы кредитных карт, включенные в выбранный платеж.

  5. Завершите бухгалтерскую проводку дебетованием соответствующего счета ГК или бизнес-партнера.

  6. Для создания бухгалтерской проводки выберите Добавить.

Результат

Выбранная оплата кредитной картой индоссирована и не может быть депонирована.