Show TOC

Документация для последовательности операцийСторнирование документов кредитных карт Найти этот документ в структуре навигации

Последовательность операций

  1. Выберите   Расчеты   Входящие платежи   Управление кредитными картами  .

  2. В окне Кредитные карты: критерии отбора укажите соответствующие параметры и выберите OK.

  3. Выберите документ кредитной карты, который необходимо сторнировать.

    Указание Указание

    Если в поле Разделять док-т кред. карты в окне Средства оплаты установлено значение Да, отдельные документы, которые были созданы для каждого платежа, отображаются в окне Управление кредитными картами как отдельные строки.

    Если в этом поле установлено значение Нет, на экран выводится строка, представляющая все оплаты кредитной картой. В этом случае сторнироваться может вся сумма полностью.

    Конец указания.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по документу и выберите Отменить.

    Появится окно Бухгалтерская операция. В нем будут представлены строки, соответствующие сторнированным документам кредитных карт.

  5. Дополните бухгалтерскую проводку и сохраните ее путем выбора Добавить.

Результат

Выбранный документ кредитной карты сторнирован. Кредитуется счет кредитных карт; дебетуется счет ГК или бизнес-партнера, выбранный при дополнении бухгалтерской проводки.