Show TOC

Документация по объектуВходящий акцизный счет: Индия Найти этот документ в структуре навигации

 

Это окно используется для создания акцизного счета на основе поступления товара, возвратов или исходящего акцизного счета.

Указание Указание

Система автоматически генерирует входящий акцизный счет при создании следующих документов:

  • Корректировка продажи, которая основана на продажах и содержит облагаемые центральным НДС товары:

  • Сторнирование документа, базовый документ которого скопирован в исходящий акцизный счет

Конец указания.

Для открытия окна выберите   Финансы   Налог   Входящий акцизный счет  .

Общая область

Первые четыре поля содержат сведения, определенные в справочнике бизнес-партнеров.

Бизнес-партнер/во склада

Укажите, относится ли входящий акцизный счет к бизнес-партнеру или складу (по умолчанию используется значение Бизнес-партнер).

Контактное лицо

Имя контактного лица по умолчанию. Редактируемое поле.

Телефон

Номер телефона контактного лица или, если не указано, заказчика.

Акциз - ссылочный №

Укажите ссылочный номер акциза.

В поле слева отображается название выбранного диапазона номеров, в поле справа – номер документа.

Указание Указание

Чтобы задать нумерацию вручную для Китая, Японии, Кореи, Сингапура, Индии и Бразилии, требуется наличие всех полномочий для нумерации документов вручную. В левом поле выберите Вручную.

Конец указания.
Статус

Статус акцизного счета.

Дата регистрации

Дата, используемая для определения периода времени для включения документа в отчеты.

Это поле недоступно для редактирования, а его значение совпадает с датой регистрации базового документа, например, поступление или исходящий акцизный счет.

Акциз - ссылочная дата

Укажите дату акцизного счета.

Указание Указание

Для добавления этого документа необходимо ввести Акциз - ссылочный №.

Конец указания.
Акциз - время удаления

Укажите время удаления акцизного счета.

Указание Указание

Для добавления этого документа необходимо ввести Акциз - ссылочный №.

Конец указания.
Валюта

Укажите валюту для отображения сумм в документе.

Когда:

  • Валюта заказчика = национальная валюта, в раскрывающемся списке отображается опция Национальная валюта или Системная валюта

  • Валюта заказчика = иностранная валюта, в раскрывающемся списке содержится опция Валюта БП

Указание Указание

Этот выбор не влияет на исходную валюту документа.

Конец указания.
Ответственный

Сотрудник, ответственный за документ.

Примечания

Дополнительная информация, касающаяся документа. Поле доступно для редактирования после добавления документа.

Итого без скидки

Общая сумма документа до расчета скидки.

Если для строки товара или услуги определена скидка, она учитывается в сумме, отображаемой в этом поле.

Скидка, %

В левом поле отображается процент скидки, а в правом поле – сумма скидки. Эти поля доступны для редактирования.

Округление

Это поле отображается, если в параметрах настройки документов указан метод округления По точности валюты.

Если округляется общая сумма документа, в этом поле отображается разница между исходной и округленной суммами.

Налог

Сумма налога для документа, вычисленная в соответствии с определениями налогов.

Итого

Общая сумма документа с учетом налога и скидок.

Скопировать из

Укажите базовый документ.

  • Если в поле Бизнес-партнер/Со склада указано значение Бизнес-партнер:

    • Если Бизнес-партнер - заказчик, опцией будет Возврат.

    • Если Бизнес-партнер - поставщик, опцией будет Поступление товара.

  • Если в поле указано значение Со склада, опцией будет Исходящий акцизный счет. Во всплывающем окне Список исходящих акцизных счетов выберите созданный ранее документ исходящего акцизного счета.

Закладка "Содержимое"
Тип Товар/Услуга

Выберите:

  • Товар для создания документа продажи товаров, определенных в модуле Запасы.

  • Услуга для создания документа продажи для услуги, которая в SAP Business One не была определена как товар, например для единовременной консультации.

Таблица, представленная на данной закладке, изменяется в зависимости от выбранной опции.

Для включения товаров и услуг в один документ продажи:

  1. Введите в SAP Business One соответствующие услуги как товары.

  2. В один документ введите соответствующие товары и услуги вместе с ценами и количеством.

  3. Выполните обычный анализ продаж и отчеты по этим услугам.

Группировать по

Значение по умолчанию = Без групп.

  • Выберите По документам, чтобы суммировать строки с одними и теми же базовыми документами в одной строке, где отображается номер базового документа и ссылка на него.

  • Товары, которые представлены в таблице несколько раз и имеют одинаковую цену и название, объединяются в одной строке.

    Эта опция доступна только для документов вида Товар и при условии копирования строк из базовых документов.

Таблица для вида документа "Товары"
Тип

Тип строки.

Представлены следующие опции:

  • T для текстовой строки

  • Σ для строки промежуточной суммы

  • A для строки альтернативного товара, если документом продажи является предложение

Для обычной строки товара это поле остается пустым.

Для получения дополнительной информации о строке текста, строке промежуточной суммы и строке альтернативного товара см. справку онлайн   Продажа или Закупки   меню "Перейти к" - Документы продаж и закупок   Текстовая строка/Строка промежуточных сумм/Строка альтернативного товара  .

Код товара

Код выбранного товара, определенный в справочнике товаров и услуг.

Описание товара

По умолчанию отображается текст из справочника товаров и услуг.

Для изменения инофрмации только для текущего документа:

  1. Внесите необходимые изменения.

  2. Нажмите клавиши CTRL+TAB, чтобы сохранить изменения.

Количество

Количество в единице измерения продажи для товара, определенной в справочнике товаров и услуг.

Если единица измерения продаж включает в себя несколько товаров, фактическое количество товара равно произведению значений этого поля и поля Количество на ЕИ продаж.

Цена

Цена товара.

Синим цветом указана специальная цена, определенная для этого товара для данного заказчика.

Код налога

Укажите код налога.

По умолчанию отображается код налога, связанный с товаром (см.   Запасы   Справочник товаров и услуг   закладка "Продажи"  ).

Итого (НВ)

Здесь отображается итоговая сумма строки в национальной валюте, рассчитанная согласно следующей формуле:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (если определена).

Подлежит уплате НИД

Указывается, применим ли НИД к этому документу. Значение можно выбрать в раскрывающемся списке вручную.

Сумма налога (НВ)

Сумма налога в национальной валюте.

Склад

Содержит значение Да или Нет в зависимости от того, определен ли товар как складской в справочнике товаров и услуг.

Правило распределения

Для определенных измерений нажмите клавишу Tab, чтобы открыть окно Список правил распределения, в котором:

  • Перечисляются все предварительно определенные правила распределения.

  • Предоставляется возможность для создания новых правил распределения вручную

Указание Указание

Для выполнения ведения поля Правило распределения необходимо сначала заполнить поле Код товара для вида документа Товар или поле Счет ГК для вида документа Услуга.

Чтобы определить правило распределения вручную, необходимо сначала указать сумму Итого (НВ) для обоих видов документов. Правило распределения вручную принимает код формы M+7 знаков.

Конец указания.

После выбора определенного правила распределения перед кодом появляется желтая стрелка, которая позволяет открыть окно правила распределения для просмотра или изменения.

Записанное здесь правило распределения имеет дату вступления в силу, которая соответствует дате регистрации документа продажи.

Можно изменить правило распределения для определенной строки операции.

RG23A Часть I №, RG23A Часть II №, RG23C Часть I №, RG23C Часть II №

Укажите RG23A Часть I №, RG23A Часть II №, RG23C Часть I № и RG23C Часть II №.

Закладка "Логистика"
Получатель

Адрес получателя товара заказчика, определенный в справочнике бизнес-партнеров.

Адрес платежа

Адрес получателя счета заказчика, определенный в справочнике бизнес-партнеров.

Способ доставки

Раскрывающийся список способов доставки.

Закладка "Бухгалтерия"
Описание операции

По умолчанию отображается значение Входящий акцизный счет - XXX, где XXX является кодом БП. При необходимости это значение можно изменить.

Проект БП

По умолчанию в этом поле отображается имя проекта, связанного с бизнес-партнером в справочнике бизнес-партнеров. При необходимости можно указать другое имя проекта.

Индикатор

По умолчанию отображается индикатор, связанный с бизнес-партнером (  Бизнес-партнер   Справочник бизнес-партнеров   закладка "Общее"  ). Этот индикатор используется в качестве критерия выбора в различных отчетах. При необходимости можно выбрать другой индикатор путем нажатия .

Номер заказа

Укажите номер заказа в торговой сети для метода прямого распределения. Этот номер записывается в файл, который отправляется в головную фирму филиала.

Закладка "Налог"
Информация о налогах

Нажмите кнопку Поиск (Поиск), чтобы открыть окно Информация о налогах для определения сведений о налогах.

Категория операций

Здесь отображается категория операций.

№ формы

Здесь отображается номер формы.

Статус пошлины

Укажите, используется ли для этого счета оплата пошлины.

Проводка налогов CENVAT осуществляется автоматически во время создания акцизного счета. Если указана опция Без оплаты таможенной пошлины, проводка не выполняется.

Даже если перемещение производится без оплаты пошлины, необходимо подготовить акцизный счет в соответствии с требованиями.

SSI: освобождение от налога

Установите этот флажок, чтобы освободить входящий акцизный счет от налогов типа CENVAT. По умолчанию этот флажок установлен.

Указание Указание

Этот флажок выводится только для входящих акцизных счетов с местоположением, отмеченным как SSI: освобождение от налога. После добавления документа изменить статус этого флажка нельзя.

Конец указания.