Mit diesem Bericht können Sie die Bilanzberichte zweier Firmen oder zweier Perioden innerhalb einer Firma in ein und demselben Kontenplan vergleichen. Geben Sie in dem Fenster die Auswahlkriterien für den Bericht Bilanzvergleich an.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie
. Sie können es aber auch über das Modul Berichtauswahl öffnen.Nachdem Sie den Bericht definiert haben, können Sie ihn im Fenster Bilanzvergleich anzeigen.
Name der Firma, bei der Sie derzeit angemeldet sind. |
Name der Datenbank, bei der Sie derzeit angemeldet sind. |
Geben Sie hier an, ob der Bericht nach Buchungsdatumsbereich oder nach Belegdatumsbereich erstellt werden soll. |
Geben Sie das Datum des ersten und des letzten Tags an, der in den Bericht einbezogen werden sollen. |
Name der Firma, mit der die Zahlen der aktuellen Firma verglichen werden sollen. Standardmäßig wird der Name der aktuellen Firma angezeigt. |
Name der Datenbank, mit der die Zahlen der aktuellen Firma verglichen werden sollen. Standardmäßig wird die Datenbank der aktuellen Firma angezeigt. |
Über diese Drucktaste wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die Firma wählen können, mit der die Zahlen der aktuellen Firma verglichen werden sollen. Hinweis Sie können nur Firmen wählen, die sich auf dem gleichen Datenbankserver wie die aktuelle Firma befinden. Ende des Hinweises. |
Geben Sie hier an, ob der Bericht nach Buchungsdatumsbereich oder nach Belegdatumsbereich erstellt werden soll. |
Geben Sie das Datum des ersten und des letzten Tags für die Vergleichsfirma an, die in den Bericht einbezogen werden sollen. |
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Geben Sie die Vorlage an, die für den Bericht verwendet werden soll. |
Wird verwendet, um offene Transaktionen in den Bericht einzubeziehen, die in vorerfassten Belegen erfasst, aber noch nicht in der Datenbank gesichert sind. |
Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, werden nur Periodenabschluss-Journalbuchungen für die ausgewählte Buchungsperiode in den Bericht aufgenommen. In diesem Fall wird für abgeschlossene Buchungsperioden eine Gewinnperiode mit Nullsaldo angezeigt. Kennzeichen Abschlusssalden hzfg. ist nicht gesetzt: die Periodenabschluss-Journalbuchungen werden nicht im Bericht angegeben, und unter Gewinnperiode wird der Saldo vor Abschluss des Periodenabschlussprozesses angezeigt. |
In dem Bericht werden angepasste Journalbuchungen von der Saldenberechnung ausgeschlossen. |
Über diese Drucktaste öffnen Sie das Fenster Sachkonten finden, in dem Sie die Konten auswählen können, die in den Bericht auf Basis von Segmenten aufgenommen werden sollen. Hinweis Ende des Hinweises. Diese Drucktaste ist nur verfügbar, wenn das Unternehmen einen Kontenplan auf der Basis von Segmenten verwendet. |
Über diese Drucktaste können Sie das Fenster Bilanzneubewertung öffnen, in dem Sie zusätzliche Auswahlkriterien zur Neubewertung festlegen können. |
Sachkonten finden