In diesem Fenster werden die Transaktionen angezeigt, die für die ausgewählte Zeile im Fenster Betragsdifferenzen hinzugefügt werden.
Hinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Heben Sie die Markierung für die Transaktionen auf, die von der Berechnung der Betragsdifferenz ausgeschlossen werden sollen. |
Identifikationsschlüssel des Geschäftspartners, mit dem die Transaktion durchgeführt wurde, für die Betragsdifferenzen berechnet wurden. |
Nummer der in der konventionellen Einheit gebuchten Rechnung. |
Zahlung, die aufgrund der Rechnung erfolgt ist. |
Datum der Zahlung, wann die Betragsdifferenzen realisiert wurden. |
Sachkonto, das bei der Buchung einer Ausgangsrechnung verwendet wird. Hinweis Nur für Ausgangsrechnungen relevant. Ende des Hinweises. |
Sachkonto, das bei der Buchung einer Ausgangsrechnung für Steuern in Erlösen verwendet wird. Hinweis Nur für Ausgangsrechnungen relevant. Ende des Hinweises. |