Dokumentation zur VorgehensweiseRechnung in der Einzelabrechnung erstellen

Vorgehensweise

Um einen Fall über die fallbezogene Rechnungsbearbeitung abzurechnen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Ausgehend vom Bild SAP Easy Access wählen Sie Anfang des Navigationspfads Krankenhaus Navigationsschritt Patientenabrechnung Navigationsschritt Fall Navigationsschritt Rechnung Navigationsschritt Bearbeiten Ende des Navigationspfads.

    Sie gelangen auf das Bildschirmbild Fallbezogene Rechnungsbearbeitung: Einstieg.

  2. Geben Sie die Patienten- oder Fallnummer an oder ermitteln Sie den Patienten über die Patientensuche und wählen Sie ihn in der Patientenliste aus. Sie gelangen auf die Falliste des Patienten. Wählen Sie den gewünschten Fall in der Falliste aus.

    Sie gelangen auf das Bildschirmbild Fallbezogene Rechnungsbearbeitung.

  3. Geben Sie die Abrechnungsparameter für die Abrechnung an.

  4. Wählen Sie - Abrechnen (-).

    Das System versucht den Fall entsprechend der gesetzten Abrechnungsparameter abzurechnen. Treten dabei Fehler auf, d.h. kann das System den Fall in dem angegebenen Umfang nicht abrechnen, erhalten Sie entsprechende Nachrichten.

  5. Wenn Sie die Abrechnung mit Formularausgabe ausgeführt haben, wählen Sie - Drucken (-), um die Rechnungsformulare zu drucken.

    Wenn Sie die Abrechnung ohne Formularausgabe ausgeführt haben, wählen Sie Zurück, um auf das Bildschirmbild der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung zurückzukehren.

  6. Beenden Sie die Funktion.

    Rechnungen, die Sie im Modus Echtabrechnung erstellt haben, sichert das System automatisch.