Rechnungen mit abweichendem ZahlungsempfängerRechnungen mit abweichendem Zahlungsempfänger liegen dann vor, wenn die Zahlung einer Rechnung nicht an den in der Bestellung vorgesehenen Rechnungssteller gehen soll. Im SAP-System läßt sich diese Abweichung auf zwei Arten steuern:
Der abweichende Zahlungsempfänger wird bereits bei der Buchung der Rechnung berücksichtigt.
Die Buchung der Rechnung erfolgt auf das Kreditorenkonto des abweichenden Rechnungsstellers; das Zahlungsprogramm greift dann auf dieses Konto zu. Für den abweichenden Zahlungsempfänger muß ein Kreditorenstammsatz gepflegt sein.
Der abweichende Zahlungsempfänger wird erst durch das Zahlungsprogramm berücksichtigt.
Die Buchung der Rechnung erfolgt auf das Konto des Kreditors, bei dem die Bestellung erfolgte; das Zahlungsprogramm bucht dann von diesem Kreditor auf das Bankkonto des abweichenden Zahlungsempfängers. In diesem Fall muß für den abweichenden Zahlungsempfänger kein Kreditorenstammsatz angelegt sein.
Buchen auf das Konto des abweichenden Zahlungsempfängers
Um eine Rechnung nicht auf das Konto des in der Bestellung vorgesehenen Rechnungsstellers zu buchen, können Sie wie folgt vorgehen:
Automatisches Ersetzen des Kreditors, z.B. der Filiale, durch eine Zentrale
Für die Buchung einer Rechnung auf eine Zentralkonto muß folgendes gewährleistet sein:
Für die Zentrale muß ein Kreditorenstammsatz angelegt sein.
Im Kreditorenstammsatz des in der Bestellung vorgesehenen Rechnungsstellers muß in der Sicht
Kontoführung Buchhaltung
die Zentrale eingetragen sein.
Wenn im Kreditorenstammsatz eine Zentrale gepflegt ist, wird beim Erfassen der Rechnung nach der Zuordnung im Kopf die Kontonummer der Filiale angezeigt. Das Zahlprogramm entnimmt im Buchhaltungsbeleg den Kreditor der Zentrale und der Filiale, es bucht in diesem Fall auf das Konto der Zentrale.
Weitere Informationen finden Sie unter Zentral- und Filialkonten .
Manuelles Ersetzen beim Erfassen der Rechnung
Wenn Sie eine zu erfassende Rechnung, auf ein anderes Kreditorenkonto als in der Bestellung vorgesehen, buchen müssen, geben Sie im Kopf der Rechnung auf der Registerkarte
Detail
den
abweichenden Rechnungssteller
ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit
. Das System übernimmt in den
Kreditorendaten
den abweichenden Rechnungssteller. Geben Sie danach im Bereich
Zuordnung
die Belegnummer ein auf die sich die Rechnung bezieht.
Fehlt in der Rechnung ein Hinweis darauf, daß der Rechnungssteller von dem in der Bestellung vorgesehenen abweicht, geben Sie im Bereich
Zuordnung
nur die Belegnummer ein. Das System übernimmt in den
Kreditorendaten
den in der Bestellung vorgesehenen Rechnungssteller. Wollen Sie den Rechnungssteller nachträglich ändern, geben Sie den
abweichenden Rechnungssteller
im
Kopf
ein und wählen Sie
. Das System übernimmt den zuletzt eingegebenen Rechnungssteller.
Hinweis
Beachten Sie, daß bei Eingabe eines abweichenden Rechnungsstellers die Zahlungsbedingungen der zugrundeliegenden Bestellposition gelten.
Buchen auf das Konto des Kreditors aus der Bestellung
Wenn Sie eine Rechnung auf das Konto des Kreditors aus der Bestellung buchen wollen, die Zahlung aber an einen dritten gehen soll: Dann geben Sie im Kreditorenstammsatz in der Sicht
Zahlungsverkehr
die zulässigen Zahlungsempfänger ein:
Markieren Sie dazu im Rahmen
Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg
das Feld
Angaben individuell
und wählen Sie
Zulässige Zahlempfg
.