Wareneingang in der Differenzrechnungsstellung
Die empfohlene Steuerungseinstellung für die Preisfindung einer Rechnungsposition ist die wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung. Diese ermöglicht Ihnen, für eine Bestellposition, die für die Differenzrechnungsstellung relevant ist und zu einem chargenverwalteten Material gehört, mehrere Wareneingänge mit jeweils verschiedenen Chargennummern zu buchen und für jede empfangene Charge die Differenzrechnungsstellung zu verwenden. Somit können Sie für die Bestellposition die preisrelevanten Merkmale beim Wareneingang erfassen, die das System dann bei der Preisberechnung zusammen mit dem Börsenkurs (bei entsprechend eingerichtetem Kalkulationsschema) berücksichtigt.
Empfehlung
Markieren Sie das Ankreuzfeld WE-bez.RP
(Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung
) auf der Registerkarte Rechnung
der betreffenden Bestellposition. Sie können das Ankreuzfeld im zugehörigen Einkaufsinfosatz
oder bereits in den Einkaufsdaten des Lieferantenstammsatzes markieren.
Weitere Informationen über die Voraussetzungen finden Sie unter Differenzrechnungsstellung im Commodity-Beschaffungsprozess.
Sie können für eine Bestellposition mehrere Wareneingänge mit jeweils separaten Chargen buchen. Im Wareneingang können Sie auf der Registerkarte Charge
die Klassifikation aufrufen und die Merkmalswerte anlegen. Beim Buchen legt das System dann automatisch eine
Chargennummer mit den eingegebenen Merkmalswerten an. Wenn Sie als Preisfindungsdatum das Wareneingangsdatum festgelegt haben, führt das System beim Wareneingang eine neue Preisfindung durch.
Die Preisfindung, die zum Zeitpunkt des Wareneingangs stattfindet, berücksichtigt die Klassifizierung der Charge, die Sie im Rahmen des Commodity-Einkaufs beim Wareneingang durchgeführt haben.
Das System verbietet die Stornierung eines bereits gebuchten Wareneingangs, für den ein vorläufiger Rechnungsbeleg, ein Differenzrechnungsbeleg oder ein endgültiger Rechnungsbeleg existiert, da die Stornierung die Belegabfolge zerstört.
Hinweis
Um einen Wareneingang trotz eines bereits gebuchten Rechnungsbelegs stornieren zu können, bearbeiten Sie folgende Customizing-Aktivitäten:
Wählen Sie im Customizing der Materialwirtschaft
. Passen Sie die Nachricht an (Arbeitsgebiet M7
, Nr. 464
).
Stellen Sie außerdem im Customizing der Materialwirtschaft
unter sicher, dass für die Bewegungsart 102
(Wareneingang zur Bestellung, Storno
) ein Eintrag vorhanden ist, der die Stornierung des Wareneingangs bei wareneingangsbezogener Rechnungsprüfung trotz gebuchter Rechnung zum Wareneingangsbeleg
erlaubt.