Umbuchen einer ZahlungSie können in der Fallbearbeitung Zahlungen umbuchen. Dies bedeutet Folgendes:
Sie können eine Zahlung einem anderen Teilfall desselben oder eines anderen Falles zuordnen.
Sie können die Zahlungspositionen einer Zahlung ändern, insbesondere können Sie dieLeistungsarten von Zahlungspositionen ändern.
Umgebuchte Zahlungen können nicht mehr gelöscht werden. Um eine Umbuchung zu stornieren (d. h. sie an einer Stelle zu entfernen), müssen Sie die Zahlung erneut umbuchen.
Sie können eine Zahlung nur umbuchen, wenn die Zahlung das Unternehmen bereits verlassen hat. Dazu prüft das System, ob der zugehörige Beleg im Inkasso-/Exkassosystem bereits ausgeglichen ist.
Wenn die Zahlung das Unternehmen noch nicht verlassen hat (d. h. der Beleg im Inkasso-/Exkassosystem ist noch nicht ausgeglichen), können Sie die Zahlung stattdessen stornieren und gegebenenfalls im System erneut anlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Zahlung.
Die Belegart, die zum Löschen der Belege einer umgebuchten Zahlung verwendet wird, definieren Sie in der Customizing-Aktivität Standard-Daten für FS-CD-Beleg definieren.
Markieren Sie auf der Ebene Standarddaten für CD-Beleg
den gewünschten Eintrag (z. B. Krankenversicherung) und definieren Sie für die Buchungsvorgangsart 'Umbuchung' einen Wert für das Feld BLART (Belegart).
Die Zahlung wird umgebucht und die zugehörigen Belege im Inkasso-/Exkasso-System von SAP (FS-CD) werden automatisch aktualisiert.
Das System führt die folgenden Schritte aus:
Stornieren der Positionen des Geschäftspartners in der Original-Zahlung
Anlegen einer offenen Position für die umgebuchte Zahlung
Überschreiben der neuen offenen Position mit den stornierten Positionen der Original-Zahlung
Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Zahlung umzubuchen:
Ausgehend vom Bild SAP Easy Access
Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access
aus .
Innerhalb der Fallbearbeitung
Wählen Sie auf dem Bild Zahlung
die Ikone
(Zahlung umbuchen
).
Geben Sie die Nummer des Falls und des Teilfalls ein, denen die Zahlung zugeordnet werden soll.
Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
Hinweis
Zahlungsempfänger und die Summe der Zahlungspositionen müssen gleich bleiben.