Reisespesen über Scheck auszahlen Das Vorprogramm zum Datenträgeraustausch muss erfolgreich durchgeführt worden sein. Sie benötigen von jedem Lauf des Vorprogramms das Programmlaufdatum und das Identifikationsmerkmal.
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Überweisung
Scheckdruck

Wenn Sie nach der Anmeldung an ein SAP-System das erste Mal ein Programm der Überweisung starten, erscheint das Bild
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Geben Sie die gewünschte Ländergruppierung der Personalabrechnung ein.
Die hier ausgewählte Ländergruppierung der Personalabrechnung wird nicht gelöscht, wenn Sie das Vorprogramm DTA verlassen. Solange Sie sich nicht aus dem SAP-System abgemeldet haben, wird die hier getroffene Auswahl bei jedem Neustart des Vorprogramms DTA automatisch vom System benutzt. Um die Ländergruppierung ändern zu können, ohne sich aus dem SAP-System abmelden zu müssen, können Sie aus dem Bild
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Ländergruppierung
erneut aufrufen. WählenF20
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Zahlungsträger International - Scheck (ohne Scheckverwaltung)
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Geben Sie das Programmlaufdatum und das Identifikationsmerkmal ein.

Das Feld
Nur Vorschlagslauf
darf im Zusammenhang mit dem Reisemanagement
nicht markiert sein, da es sich hier um ein spezifische Funktion der Finanzbuchhaltung handelt, die vom Personalwesen nicht unterstützt wird.
Überprüfen Sie im Gruppenrahmen
Weitere Abgrenzungen
, ob für den Zahlweg
S eingetragen ist.
Stellen Sie sicher, dass im Gruppenrahmen
Drucksteuerung
, das Feld
Schecks drucken
markiert ist.
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Programm
→Ausführen
Die Reisespesen werden auf Scheckformulare gedruckt.