Reisespesen über Scheck auszahlen

Voraussetzungen

Das Vorprogramm zum Datenträgeraustausch muss erfolgreich durchgeführt worden sein. Sie benötigen von jedem Lauf des Vorprogramms das Programmlaufdatum und das Identifikationsmerkmal.

Vorgehensweise

Wählen Sie Personal Reisemanagement

Sie gelangen auf das Bild Reisemanagement .

Wählen Sie Bearbeiten Überweisung Scheckdruck

Wenn Sie nach der Anmeldung an ein SAP-System das erste Mal ein Programm der Überweisung starten, erscheint das Bild Ländergruppierung .

Geben Sie die gewünschte Ländergruppierung der Personalabrechnung ein.

Die hier ausgewählte Ländergruppierung der Personalabrechnung wird nicht gelöscht, wenn Sie das Vorprogramm DTA verlassen. Solange Sie sich nicht aus dem SAP-System abgemeldet haben, wird die hier getroffene Auswahl bei jedem Neustart des Vorprogramms DTA automatisch vom System benutzt. Um die Ländergruppierung ändern zu können, ohne sich aus dem SAP-System abmelden zu müssen, können Sie aus dem Bild Reisemanagement das Bild Ländergruppierung erneut aufrufen. WählenF20

Wählen Sie Weiter .

Sie gelangen auf das Bild Zahlungsträger International - Scheck (ohne Scheckverwaltung) .

Geben Sie das Programmlaufdatum und das Identifikationsmerkmal ein.

Das Feld Nur Vorschlagslauf darf im Zusammenhang mit dem Reisemanagement nicht markiert sein, da es sich hier um ein spezifische Funktion der Finanzbuchhaltung handelt, die vom Personalwesen nicht unterstützt wird.

Überprüfen Sie im Gruppenrahmen Weitere Abgrenzungen , ob für den Zahlweg S eingetragen ist.

Stellen Sie sicher, dass im Gruppenrahmen Drucksteuerung , das Feld Schecks drucken markiert ist.

Wählen Sie Programm →Ausführen

Ergebnis

Die Reisespesen werden auf Scheckformulare gedruckt.