In diesem Arbeitsschritt nehmen Sie die Einstellungen vor, die erforderlich sind, um im Veranstaltungsmanagement Gutschriften zu erstellen:
Im Vertrieb müssen die Werte für Fakturaart, Positionstyp und Verkaufs- belegart gepflegt sein.
Im Standard sind keine Werte eingegeben.
Verwenden Sie eine im Vertrieb (SD) gepflegte Fakturaart für die Gutschrifterstellung. Von SAP wird empfohlen, die Fakturaart G2 zu kopieren.
Desgleichen sollten Sie den Postitionstyp G2N kopieren und für die Verkaufsbelegart den Wert G2 einstellen.
Sie können dieselben Einstellungen auch über
den Wizard vornehmen, wo Sie zu jedem Schritt eine ausführliche Anleitung
bekommen.
Allerdings müssen Sie dort die gesamten Einstellungen für die Integration zum
Vertrieb durchlaufen.